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国有企业自查自纠整改报告20篇

时间:2022-11-08 15:35:04 来源:网友投稿

国有企业自查自纠整改报告20篇国有企业自查自纠整改报告  国有企业制度执行情况自查报告  国有企业制度执行情况自查报告按照厅党组工作部署和有关要求,我公司严肃认真地对,现将自  查情况报告如下面是小编为大家整理的国有企业自查自纠整改报告20篇,供大家参考。

国有企业自查自纠整改报告20篇

篇一:国有企业自查自纠整改报告

  国有企业制度执行情况自查报告

  国有企业制度执行情况自查报告按照厅党组工作部署和有关要求,我公司严肃认真地对,现将自

  查情况报告如下:一、制度建设情况我公司于2021年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、

  完善,形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度,并汇编成册制定《管理制度汇编》,于2021年1月1日起开始试行。在试行的一年中,公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作,收集反馈到6个方面共42条意见建议,根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。2021年1月1日起,新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度,基本涵盖经营管理工作各个方面,为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年,我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作,进一步健全、完善制度体系。

  出台《管理制度汇编》,是我公司走“以规治企”之路的第一步,对进一步明确职能、简化程序、提高效率,逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。

  二、扎实推动制度落实2021年是我公司的“制度落实年”,公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案,强化组织领导,落实工作责任,明确活动步骤,制定工作措施,确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习,我公司编印规章制度应知应会手册,整理核心要点412条,强化制度的学习和执行,重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。

  2021年12月,公司举办“制度落实年”知识竞赛活动,在活动开展过程中,各部门认真组织,参赛人员积极备赛,在大家的共同努力下,竞赛活动圆满结束,进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在2021年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理,要求其他部门汲取教训,进一步强化人员规矩意识。

  2021年,我公司将持续开展“制度落实年”活动,督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度,坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识,使遵规守纪在公司蔚然成风,使规章制度在公司落地生根。

  三、自查自纠情况我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠,从各部门自查反馈结果上看,各项规章制度落实情况整体较好,《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看,在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在2021年处理了个别违反规章制度的人员,起到了警示作用,但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强,规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业,市场环境变化快,需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好,一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉,如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范,请休假制度执行得不够好,影响工作效率,并在一定程度上损害了制度的权威性。四、改进措施一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中,存在“下级学上级、职工看干部”的现象,因此执行好、落实好制度,关键在领导干部。要以领导干部为重点,要求带头学习、带头遵守,严格按照规章制度办事,通过以上率下,为广大职工作出示范,带动树牢遵规守纪意识。

  二是及时修订制度内容。根据公司发展需要,及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知,安排各职能部门认真审视制度内容,对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订,使各项制度内容能够进一步贴合公司实际,切实增强适用性和可操作性。

  三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动,关注细节和重点,加强对各部门落实规章制度的指导和督查,严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为,加大对违反规章制度行为的处罚力度,切实维护制度权威,避免制度失松、失宽、失软、失效。

  

  

篇二:国有企业自查自纠整改报告

  内控制度自查报告国有企业内控制度自查报告

  20XX年内部控制自查报告我公司按照总公司相关要求,结合自身工作特点,精心组织,妥善布置,对照《内控管理手册》进行了认真核对,现将自查情况报告如下:

  一、自查基本情况我公司高度重视内控工作,结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作,下发内控自查通知,通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。上半年共修改流程5个,包括:工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程;增加流程2个,包括:内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。二、自查发现问题及原因分析(一)反舞弊程序与控制方面通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够;目前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。(二)财务管理方面1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。2、项目转资未明确资产类别及使用年限。3、发票管理未按规定保管4、经核查,我公司发现工资表中,由总公司统一计算、发放的通讯费补贴(按税法规定属于工资性补贴范畴)没有纳入个人所得税应税额度内。经与总公司财务处沟通,此项补贴没有经过税务机关审批的免税文,应列入个人所得税计税范畴。(三)物资采购及库存管理方面通过自查发现在材料采购验收上还存在问题,如:只对招标采购的设备材料验收,而零采的没有验收过

  

  程,导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够,认为数量少,材料比较杂,验收比较困难。(四)人力资源管理方面1、权利和责任分配上,有些部门存在职责不清,职责交叉的情况。由于人员变动,分工等原因,造成了这种情况。2、培训方面,有些部门存在流程不清晰,不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。其中有临时性的培训,时间紧,来不及审批等原因。3、业绩考核方面,有的部门走过场,考核就是一个形式,没有深入到实际工作中,没有起到考核的激励作用。三、整改措施(一)反舞弊程序与控制方面1.加强信反舞弊程序和控制的宣传力度。组织员工进行舞弊风险和反舞弊程序和控制的相关培训,利用专题会、网络、宣传栏等载体进行大力宣传,使员工了解什么是舞弊,发现舞弊行为应向那个部门举报以及举报方式。2.设置专号可录音举报电话,在工作时间之外采用自动录音接听,以保证24小时畅通。每天及时收听举报信息,保证每一信访举报都得到有效处置。3.新建信访专用电子举报邮箱,对电子举报邮箱的权限设置进行调整,加强举报邮处理情况的监督。(二)财务管理方面1.要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度,及时入账活化企业资金。2.为了发票使用安全建议购买保险柜。(三)人力资源管理方面1、对职责不清的部门,修改岗位说明书,做到职责清晰。2、严格培训的审批流程,对时候审批的部门进行考核扣分,同时加强培训审批流程的宣传。3、业绩考核方面,让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义,让绩效考核工作成为激励员工的一个工具,从而更好的管理日

  

  常的工作。xx有限公司20XX年6月29日篇二:内控执行自查报告内控制度执行自查整改报告20XX年**月**日内控制度执行自查整改报告按照****文要求,我社成立内控制度执行自查领导小组,***为组长,*****为成员。组长为自查

  管理委员会江苏监管局:我部根据贵局《关于进一步加强辖区证券业诚信建设的通知》(苏证监机构字?2021?662号)的要求,及时组织全体员工认真学习了文精神,全面理解了规定内容,并对营业部内部管理制度进行了认真梳理。现将我部自查自纠情况汇报如下:

  一、针对贵局通报的因从业人员管理的薄弱环节导致的犯罪案例,我部及时对员工管理制度进行了自查。我部将“诚信”作为公司文化的首要理念,在每一次的员工培训中都要求对此深入理解,警示员工作为一名证券从业人员应该诚信从业、诚信服务。以弘扬和培育“规范、诚信、创新、稳健、合作”的行业文化为核心;以保护投资者合法权益为出发点;以道德为基础、法制为保障,采取各种有效措施,切实加强员工的诚信教育。每月定期开展诚信合规教育学习培训,根据监管机构发文和总公司法律合规部每月下发的《合规提醒》、《合规公告》、《经纪业务合规信息分析报告》等内容,结合本营业部的具体情况,在调查分析基础上分层次、有重点地制订诚信教育的基本目标、进行全员培训学习。加强管理、严格考核,充分发挥客户回访的作用,及早发现异常情况,认真对待客户的投诉举报,及时处理失信行为。在员工绩效考核中始终坚持诚信合规执业的考核权重,加大对失信违规行为的惩戒力度。从而杜绝员工欺骗、违纪行为,树立诚实守信的道德风尚。二、我部在日常管理中,能严格按照监管部门及公司的相关规定开展各项业务。在印章管理方面,我部严格按照公司下发的《印章管理办法》、《财务印章管理办法》、《业务印章管理标准化条

  

篇三:国有企业自查自纠整改报告

  国有企业自查自纠相关问题及整改方案

  的情况说明

  通过对我公司工程管理部门、固定资产管理部门、财务管理部门的工作思路、工作效率、工作状态等方面存在的问题,进行了认真剖析,查找了问题产生的原因,明确了今后的整改方向,以便更好的开展工作。一、工程建设、场站维修方面

  我公司公交场站基本建设项目程序复杂,投资较大,某些项目建设时间长,涉及部门多,国家规定多,到处是“机关”,容易出问题。我公司在历年来基本建设项目(新建、维修项目)管理中存在主要问题如下:

  (一)规模控制不力,超面积、超投资、超标准的问题仍然存在。整合维修项目,打包处理,未能按照工程所处区位位置等进行分开签订合同等。如部分维修工程,因我公司场站建设较为年长,使用功能的隐患逐步凸显出来,需进一步进行维修处理,由于缺少前期的认真调研,实施过程中,问题不断、维修不断(此处维修不断指的确需维修的项目,事前未能察觉),导致项目造价难以控制,无法编制长期的、准确的整体维修规划等。

  (二)部分项目立项时间较长,建设工期失控。个别建设项目在相关手续批复之前先行施工,由于资金不能及时到位或工程监督管理不善,项目一拖再拖,差点成为“马拉松”工程。部分项目规划等未能认真调研,未能按照规定要求与相关部门做更好的沟通协商,导致建设项目违规用地,地上建筑物拆除,造成固定资产投资损失严重。

  (三)基建管理机制不健全,职责未落实,未成立基本建设领导小组,没有配备专职基建财务会计、资料员等,基

  建档案资料不全,内部控制薄弱,管理不规范。(四)工程日常监督管理松懈。部分建设项目基建现场

  管理人员监督检查不到位,造成工程肢解发包、转包等问题发生,施工合同单位与现场实际施工单位不符,当然,截止到目前,尚未对我公司造成严重影响,但应杜绝该类事件的发生。

  (五)基建财务核算体系不健全,对于建设项目前期土地费用支付等行为,无发票,收据入账,长期挂账于财务账户,导致无法处理或难以处理。

  (六)合同管理方面,对于总造价较小的维修项目合同,我公司严格执行法人授权管理办法等,但未能重视承包方的法人授权书,只认公章,对合同中承包方签字人员不予认真确认是否为该公司工作人员等,虽未因该事宜出现相关问题,但在本次市委巡查工作中,凸显出来。

  工程建设其他方面,我公司严格执行相关法律条文、行业规范、政策性指导文件要求等开展工作,尚无原则性的问题出现。在今后工作中,进一步完善建设项目管理过程中的每个环节,学习行业先进的管理办法,对于项目策划、前期规划等,多次调研,对于大项目,聘请专业咨询机构,进行严格把关、确保项目的可行性与必要性。二、固定资产管理方面

  固定资产是企业重要的资产之一,企业固定资产取得方式不同,其入账价值的确定也不相同,我公司自行建造的固定资产,应按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的成本。自建固定资产应先通过“在建工程”科目核算,工程达到预定可使用状态时,再从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。现就固定资产管理方面提出以下几方面的问题:

  (一)固定资产管理缺乏意识、制度缺失我公司缺少固定资产管理的有效手段和机制,即便有相

  关的管理办法,但仍没有进行及时的更新修订和完善,且由于缺乏制度的管理与约束、制度管理不完善等问题,导致内部关于固定资产管理工作存在职责不明确的问题。同时对固定资产在时间、单据等方面未进行有效管理,增加了资产管理工作的严重滞后,失误率高。

  (二)固定资产入账的工作质量不高、未能真实了解固定资产管理的内涵、经营管理效率低、固定资产价值与实际价值脱节

  操作人员业务不纯熟,未能真实了解固定资产管理的内涵,在固定资产核算和入账中存在一些失误,如:入账工作人员通常为了节省时间,提高入账速度,常常将不同类别的固定资产作为一种固定资产直接打包入账,可想而知这会直接导致出错;没有将固定资产的类别进行细分,常常导致固定资产在核对过程中出现确认失误,反倒增加了工作量,2018年、2019年我公司国资管理部门会同工程管理人员现场清查固定资产,无明确清查办法,稀里糊涂,也进一步提升了员工消极对待工作的概率;也可能存在内部工作人员的疏忽导致固定资产存在漏记或者错记的现象,导致固定资产的管理作用直接丧失,数据缺乏可用性和可信度。

  固定资产的实物管理和价值管理分属不同部门,沟通协调少,各自为战。容易导致几方对固定资产的价值变化不能完全知晓,账面信息不能完全反映出固定资产的变化,账务不一致的现象比比皆是。导致固定资产的准确性受到影响,账目的真实性也得不到保证,台账与财务账不一致,发生固定资产流失现象。

  (三)账实不符的具体表现方面根据国家规定,国有企业固定资产的管理账目需要包含

  明细账、实物卡片账、固定资产总账三方面的内容。以便对固定资产名称、设备规格型号以及物资购进时间等细节内容进行详细的记载。这些重要的账目需要定期进行核实和审查

  工作。我公司在实际的固定资产管理过程中,账实不符问题存

  在以下几方面:第一、明细账和总账比较完整,实物卡片账残缺不全,

  对于企业库存的固定资产保有量盘点不及时,导致这类账目记录出现不清晰的管理行为,使得账物不符;

  第二、是否存在部分账外资金进行违规构建固定资产的部分不计入账目中,或者只计入一部分,从而躲避监管;

  第三、部门工作人员不能及时的处理账务上实际已经盘亏和报废的固定资产,长期不做清理,造成资产不实,使得我公司家底不清。

  在今后的工作中,应制定完善固定资产的盘点制度、信息化管理、强化相关人员的责任意识、及时处置闲置报废资产等,并建立责任追究制度。三、基本建设财务管理存在的问题

  一个企业的良好发展离不开自身完善的财务管理,财务部门作为一个企业的核心部门,对于企业的生存和发展起着极其关键的影响,财务部门效能的高低决定企业经济效益的好坏。财务管理中,基本建设财务管理能力的缺乏,对基本建设财务管理工作的认识不足,重视不够,导致财务管理工作的推行非常的艰难。现就基本建设财务管理方面提出以下几方面的问题:

  (一)基建财务管理制度建设不健全、对基本建设财务管理和监督重视不够、基建账目不按照规范单独建账、与日常业务混为一谈

  由于基建项目的暂时性和时间性,我公司并没有为基建项目订立财务管理制度和办法,使得财务管理与监督无章可循,财务行为不规范,手续不完备,导致基建财务管理质量大打折扣。同时不重视基建财务队伍建设,造成基建财务独立性差。基建项目账与日常账务不分离,可能在项目竣工决

  算时,需从日常账务中把基建项目账给重新列示,单独列示的过程可能会存在多记或者少计的情况。

  (二)财务管理人员相关素质有待提高、会计核算不规范、财务往来结算票据与账目清理工作不及时

  财务人员是基本建设财务管理的核心,直接决定着基本建设财务管理能力的高低。目前,我公司学习过基本建设财务管理规定及国有建设单位会计制度的财务人员很少,且总体素质不高。专业能力的缺乏,导致执行会计制度困难,防范风险的意识薄弱。支出的原始单据没能按时记录,会计的处理严重滞后。甚至出现房改房出售给职工住房,未进行账务处理,造成盘亏现象的出现;职工住宅楼及已收职工房款尚在固定资产及应付账款中反映;账龄五年以上预付款工程款共25户,一直未做账务处理等事宜。虽说以上问题不单纯为财务管理部门的责任,但应承担主要责任。

  (三)忽视施工准备阶段基本建设财务管理,导致项目资金紊乱

  施工准备阶段财务管理工作,包括对征地拆迁、场地平整,施工所需的水、电、路等工程建设,组织设备及原材料的采购等,这些工作都与财务管理有着密不可分的联系。而我公司在施工准备阶段忽视了财务管理在这一阶段的作用,导致项目的资金在这一阶段出现紊乱,不利于最终的项目总成本的核算。

  (四)忽视建设项目财务决算工作基建项目财务竣工结算对于建设工程来说是一项非常重要的工作,它和企业的收益成果和财务信息有着密切的关联,可以很大程度上影响着企业未来的发展,建设单位加强完善建设项目中的财务管理工作,也可以有效提高企业的收益,虽然我公司非房地产、建筑实施类企业,建设项目管理部门为我公司辅助部门,但这些工作同样对企业的发展有着重大意义。

  事实上,工程施工完成并不意味着整个工程的结束,财务决算工作,应由财务部门组织实施,或自己审核、或聘请第三方财务审计机构进行、项目管理及相关部门全权配合。我公司尚未意识到这些问题,很有可能导致工程项目被长时间搁置,没有办法进行最后的财务决算工作,这样会影响企业固定资产的使用和资产的真实性。这一阶段的财务管理对于整个基本建设项目来说,属于一个总结和扫尾阶段,是对整个项目的总体核算及项目建设的评价。根据财政部《基本建设财务管理规定》凡已竣工的基建项目,应进行财务竣工决算工作。竣工财务决算是反映建设全过程财务情况的文件,若项目建成后不按规定及时编制财务竣工决算,或者项目竣工财务决算编制不完善、不准确,影响新建固定资产价值的确定和固定资产的移交使用。

  我公司从未做过任何关于建设项目的工程竣工财务决算工作,重视了工程竣工结算工作,偏重管理工程的施工、质量、工期、造价等,简单认为只要工程投资建设投入使用,建设项目就全部完成了,财务管理部门并未对整个项目的实际支出进行核算,甚至无法弄清财务决算工作的重要性。如工程完工,资产交付以后,账目迟迟不做处理;建设项目在投入使用几年、甚至二十年后,尚未办理竣工财务决算和正式资产交付使用手续,造成在建工期无限延长,不仅严重影响了投资效益的评估,而且造成项目建设期和使用期划分不清,使得我公司大量投资长期挂账在建工程账户,不能及时增加固定资产和计提折旧,账目失真。且由于资产不交付,资产管理权限无法区分,对资产的后续管理产生严重影响。

  在今后的工作中,应建立健全基建项目财务管理制度、同时财务部门加强对工程项目监管的意识、提高相关工作的专业素养。与此同时高度重视引才借智,如聘请专业的财务顾问进行指引工作,本企业员工认真学习,尽快进入角色等。综上所述,管理层要从根本上加强对工程财务竣工决算的重

  视程度,项目的各方参与者要认真负责,各司其责,积极主动地做好自己的工作,并对项目管理采取有效的措施和手段,这样以来,才能够彻底改变财务管理工作的不足。五、企业人才流失的窘迫问题

  近年来,随着市场经济的发展,人才流失严重。人力资源是企业最重要的资源,人才的流失,直接导致企业人才数量的不足,严重削弱企业竞争力,对公司的未来发展具有不可估量的损失。人才流失的原因是多方面的,既有企业自身的原因,也有个人自身及社会方面的原因。只论企业自身原因,我公司人事管理方面存在以下一些瑕疵:

  (一)在人事管理范围上,只注重企业自有人员,而不是与此同时高度重视引才借智,在择人用才上,通常不是强化注重其干事的诚恳和实干果敢的能力,更不知如何去挖掘人才潜能,不善于从整体上谋划人力资源的开发和利用,而往往拘泥于个体作用的发挥,一人顶十人,其他人不用干…

  (二)缺乏人力资源市场概念,没有进行跨企业、跨行业的横向分析比较

  (三)缺乏有效的激励机制,工作人员的业绩得不到公正的评价,付出与获得不相符。体制、机制及固有弊端,对人才重视不够,不能人尽其才。(国有企业通病,难以根治)

  (四)没有营造出一种“留人”的人文环境,不单单是福利、待遇不能满足员工的个性化要求以外的人文环境,员工没有归属感,对公司无忠诚度。

  (五)缺乏对人才的职业生涯规划与从业引导,从而使人才看不到自身在企业的发展前景,或者不能专一,安心地从事工作,总是幻想找到更精彩的世界。

  (六)缺乏有效的培训与人才储备机制,满足不了人才的求知欲与上进心,需要用人时又无人可用。

  (七)缺乏战略规划与文化建设,管理人员看不到企业的前景,无任何向心力而言。

  家有家风,厂有厂风,一个企业是否具有健康向上的良好风气,直接影响着企业的社会形象,影响着干部职工、技术骨干的精神风貌和工作信心。

  XXXXXXXXX田2019年12月30日

  

  

篇四:国有企业自查自纠整改报告

  国企领导工作自查报告

  国企领导工作自查报告

  x月x日,集团公司党委发出通知,要求各单位党委就贯彻落实《国有企业民营企业领导人员廉洁从业若干规定》的情况进行总结、分析,按照党发39号文件精神,公司迅速召开专题会议,精心部署,全面安排,并要求公司党委政府班子成员要统一思想,提高认识,站在产业发展高度,依据公司目前经营特点,结合自身读书和岗位工作,写出自查报告,做出个人分析。现就个人相关情况汇报如下:

  一、四项工作的落实情况:

  1、在贯彻落实《国有企业领导人员廉洁若干从业员若干规定》方面:

  首先,从思想上非常重视。充分认识落实《规定》的重要性,认为《规定》对于产业的壮大、公司的成长、领导班子的凝聚、团队作用的发挥有着至关重要的作用,是公司各项制度有序运行的前提,是公司各项经营活动吕齐县康孔县的保障,是深化企业文化的政治前提。其次,在行动上扎实大力推进。不仅做到牢记《规定》,并不需要贯彻到工作的始终,领导班子要制定学习计划,提出实施意见,写出心得体会,在生活会上交流,在职工会上讨论;同时还开展《规定》有关知识问卷答题竞赛,既做到学习上的提高,又要做到在工作中实践。

  再次,对个人严格要求。把《规定》作为公司全员行为规范的教材、警示的教材,党员领导干部、机关基层领导场领导不仅要做到廉洁从业,率先垂范,广大职工也要牢固廉洁从业的意识,做到警钟长鸣,始终保持清醒的头脑,筑牢拒腐防变的防火墙。

  2、在民主管理方面:首先,始终把民主管理作为公司最根本、最基础、最重要的一项工作,作为一个战略性演训牢技术创新抓不懈、常抓不止。其次,不断完善公司各项民主议事制度,建全工会组织,充实工会人才,广泛听取职工意见,运用集体大智慧的平台,吸收新观念,了解新思想,推动管理,提升经营。再次,采取多种形式,由点到面,由面及点,坚持部门每天一会、公司每周例会的制度,通过建议收集,民主测评,激发每一名员工的工作热情,挖掘每一名员工的工作潜力,尊重智慧,形成合力,群策群力,协调发展,排忧解难,汇集经验,共同进步。

  3、在厂务公开方面:首先,树立一个目标,即:提高认识,统一思想,公司领导、部门及农村基层场负责人要认真学习贯彻实行厂务公开的精神,自觉执行厂务公开的制度建设,制定详细可行的实施意见,把厂务公开纳入到部门、基层场日常管理工作当中,不搞形式主义,用数字说话,用成绩说事。其次,坚持两个原则,即:实事求是,持之以恒。实行厂务公开控股公司必须结合股份公司的实际,不仅要做到对工会干部公开,还要做到对中小股东公开,既要看清楚真实可靠,建立信心,还要形成影响,显现实效。同时,要把进一步做好厂务公开作为公司一项重要工作常抓不懈,不断完善和规范。再次,明确四个凡是,即:圣吉龙县职工股东关心、反映强烈热点的风险问题、涉及职工股东切身利益的重大事项和容易引发、滋生腐败现象的问题必须向职工、股东公开;凡是涉及公司中长期发展规划、投资和生产经营、股东分红派息、重大技术改造等决策性问题,需议程董事会

  决议的提交董事会,需股东大会决议送交的提交股东大会;凡是涉及生产经营首要目标、经营措施实施、财务预决算、大额资金使用、重要法律法规制定、重大人事任免等必须由办公会议或总经理办公室副董事长会议决定;凡是公司所有的工程建设一律采取招标,大宗物资推行采购一律采取议标,产品销售价格、政策等一律透明,不搞暗箱操作,切切实实以维护国家利益、股东利益、企业利益、职工利益为根本出发点。

  4、在效能监察方面:首先,把“将本增效,促进发展”作为最终的目的。作为股份公司,公司发展最大的目的就是实现国有资产保值综合金融增值,不断扩大股东投资回报,切实维护繁荣稳定,实现鸵鸟产业大发展,只有如此,即可更好地在发展特色产业、壮大陕农经济、服务三农等方面发挥更好的作用,为西部扶贫开发、生态环境建设、节粮型的植物保护产业发展做出更大贡献。其次,我们以是否“按时、按质、按量”完成工作作为基本考核据此,在生产上就种核算了各项指标,并对基层场实行了大体上总体承包,激励盘活场区资源,搞活经营,提升效益。今年生产形势较往年状况很大的提升,说明这些工作很有成效。同时,我们对职能部门的考核采取“主观积极性建议、贯彻执行工作力度、工作检视应变能力”相结合的办法,一是明确责任,二是鼓励思考,三是强调执行,今年无论是在管理水平、销售策略转化、财务成本控制,还是制度的创新、队伍的凝聚等各方面,都有了突破性的提高。再次,把“有奖有罚、奖惩分明”作为改进、提高的举措。准确度监察的最终目的是为了促进工作、形成作风,我们对管理工作积极性高、富有创新意识、勤于动手,善于动脑,工作业绩突出,成绩效果明显的给予奖励,并作为人才予以国家计划、提拨,反之,则调整岗位,直至解聘。

  二、个人履行《国有企业领导人员廉洁维戈尼奇从业若干规定》

  的有关情况:

  对于我个人来说,《国有企业法律领导人员廉洁从业若干法规》既是一位良师,更是一面旗帜,对它的学习、贯彻和落实,更使我感受到廉洁从业的责任与使命。身为股份公司支部书记书记、常务副总经理,回顾这么多年来,我一如既往地做到了严格遵守党员领导干部、国有企业领导干部廉洁自律的各项规定,没有做任何一件有违于不是廉洁从业行为规范的事情。这主要是因为:一是强化了自我学习,提高了个人修养。通过不断的学习和迅速理论升华、实践磨练,我更加牢固地树立起了廉洁从业的意识、强化了“以廉为荣、以贪为耻”的道德观念,人才培养了与社会主义经济体制市场经济相适应、与鸵鸟产业发展产业发展要求相配套的清廉从业理念:淡泊名利、忠实履职、接受监督,严明纪律,始终保持共产党人朝气的蒸蒸日上朝气、昂扬锐气、浩然正气。二是树立了正确的权力观、地位观、利益观。能做到正确行使自己夺来的权利,淡化“官念”和权欲,用平常心看待官位,用责任心看待工作,不以权谋私,不放纵欲望,不贪吃与喝,不贪钱财与享乐,不贪名利与地位,时时其要求自己从大处着眼,小处着手,见微知着,防微杜渐,大事不糊涂,小事不马虎,以正确的权力观、科学的发展观和正确的实绩观明确要求观自己,做到了堂堂正正做人,踏踏实实做事。三是做到了按《规定》办事,忠于职守,廉洁奉公。几年来,没有本该贪污和职务谋取不正当利益;没有私自从事营利活动的行为;没有假公济私、化公为私的行为;没有借选用、聘用、提拔干部之机谋取私利,做到了艰苦奋斗,勤俭节约,不讲排场,不比阔气。

  三、完善保障领导人员廉正的长效机制,以身作则,率先垂范

  当前,央企攻坚克难改革正处于攻坚阶段,在确立现代企业制度、中会大力推进企业改革改制过程中曾,一些深层次矛盾和问题更加集中地显现出来。坚持不断的学习《规定》,能使人对世界观、价值观、人生观有更进一步的认识和价值观体会。从股份公司来说,今后一个时期,保障领导人员廉洁从业的长效机制依然是一项重要任务,要教育引导以企业生产经营管理为道德教育中心,以保障国有资产公共安全、目标促进国有资产低收益增值为目标,以维护股东、职工利益为根本,制定新举措,强化新措施,为产业实现新的发展战略,新的跨越提供坚强的政治保证。

  一是强化思想外交政策教育。要继续认真贯彻落实《国有企业高级干部廉洁从业若干央企规定》,开展增强国有资产保值责任意识的教育、党纪政纪和法律法规教育,学习市场经济市场经济的运行规则,掌握现代企业制度的运作程序,在意识上提高,在能力上增强,使从业领导正确对待荣誉、地位,自觉抵制性解放、享乐主义和极端个人主义的诱惑,并号召从业领导在廉洁自律做出表率,率先垂范。

  二是完善相关制度和法律条文。要在现有的基础上,推进“产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学”的现代企业制度,健全完善法人治理结构,强化公司党组织的集团核心作用,推进公司党组织与法人融合治理结构有机结合的工作机制,完善反腐倡廉组织、协调、监督机制,整合监督资源,形成监督合力,建立健全从业领导述职述廉及全面落实民主评议制度,建立重大投资决策失误和重大财产损失责任制度,完善公司经营风险风险防范管理制度,探索双管齐下治理商业贿赂的长效工作机制,扎实推进企业诚信中小企业体制的建设,坚决维护制度的严肃性和权威性,确保三面红旗方针政策和方针决议、公司的战略方针和经营举措在公司强有力、快速有效地贯彻执行。

  三是加强权力制约与监督。一方面是完善决策比赛规则,规范决策程序,明确决策责任,形成决策失误纠错改正机制,对违反决策程序、滥用职权、个人擅自决定重大事项造成损失的,必须问责有关人员的责任。二方面是大力加强财务监督。充分利用现代信息技术工具,健全财务预算管理制度,积极发挥企业内部审计的监督作用。

  法制四是发挥效能监察监督作用。要围绕公司生产经营管理的重点制度建设专业领域和关键环节,加强事前、事中、事后监督,及时发现问题,分析问题,解决问题,促进企业化肥经营管理的完善和优化,提高经济效益。

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篇五:国有企业自查自纠整改报告

  国有企业财务自查报告

  自项目启动以来,一贯有多家银行向公司进行自查。小编搜集整理的国有企业财务自查报告,喜爱的不要错过啦!

  国有企业财务自查报告(1):回忆过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门领导的通力合作及列位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,专门好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。固然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下方我一一贯列位领导和同仁汇报:

  组织财务活动、处置与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作愈来愈重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和记录工作中摆脱出来。咱们在年初即进行了会计电算化的实施,通过一个月的数据初始化和三个月的电话结合,全部财务人员全都熟练把握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处置业务。这为财务人员节约了光阴,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

  财务部一贯人手较少,但在咱们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥帖处置各项工作。财务部每一天都离不开资

  金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,咱们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。大体上知足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一贯专门大,尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间,现金流量庞大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、准确、及时,没有显现过任何过失。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一名财务人员尽职尽责,认真处置每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自我最大的尽力。财务部全年审核原始单据xxxxx张,处置会计凭证xxxx张,准确无误地出具各类会计报表无数。

  制度属于企业的硬性治理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到此日的上百人,标准各项经济行为已日趋成为企业治理的主题。在过去的一年中,财务部接踵出台了关于财产治理、合同签定、费用操纵等方面的规章制度。为完善公司各项内部治理制度,建设财务治理内外环境尽了咱们应尽的职责。

  财务部除要认真负责地处置公司内部财务关系外,为达本钱单位的任务,还要妥帖处置外部各方面的财务关系。与外部成立并持续良好的联系。今年度财务部友好妥帖地处置

  了各单位的往来款项的收支。同时与银行成立了优良的银企关系、与税务机组成立了良好的税企关系,全面处置了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

  资金关于企业来讲,就如“血液”关于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营治理机构慢慢成立,新员工不断加盟。资金需求日趋增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的状况下,公司经受了庞大的资金压力。我部依照工程建设和公司进展的要求,为确保资金利用单位各项工作的顺利开展,与总公司一齐规画、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全部财务人员和招商人员的一起尽力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时归还了银行到期贷款,全年累计完成投资x。x亿元,归还到期贷款xxxx万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

  自项目启动以来,一贯有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足进展,财务部与工行东塘支行成立了信贷关系,以期抵达积存企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请房地产开发贷款xxxx万元。期间搜集、整理了超多

  资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行成立了良好的合作伙伴关系,同时使咱们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

  招商是今年度的重中之重,招商政策的好坏与否直接关系到公司的生存和进展。财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价钱、租赁价钱,出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。

  由于董事长、总领导正确的决策和超前的预见,和全部员工的不懈尽力,招商工作取得了可喜的成绩。依照财务统计数据截至xx月xx日,门店销售:xxx个、住房销售xxx个,成交率xx。xx%,成交额xxxxx万元,实收房款xxxx万元,尚有未收房款xxxx万元,资金回收率为xx。xx%;预定门店xx套,收取定金xxx万元。出租自有门店xx套,收取定金xx万元,出租率xx。xx%。在这x个月中,财务部和招商部同心合力,加班加点,尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xxxx万元,创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

  光阴飞逝,今年的工作转眼即为历史。一年中,财务部

  有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性治理的建章建卡上,在各项经营费用的操纵上,在标准财务核算程序、统一财务治理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中咱们也发觉公司的基础治理工作比较薄弱;日常本钱费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么确实是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些就应是xxxx年财务治理要重点试探和解决的主题,也是每一名长天人如何提高自我、效劳企业所要试探和改善的必修课。作为财务人员,咱们在公司增强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。咱们将不断地总结和检讨,不断地敦促自我,增强学习,以适应时期和企业的进展,与列位一起进步,与公司一起成长。

  

篇六:国有企业自查自纠整改报告

  国企巡视(巡察)反馈意见整改落实情况报告

  1关于落实巡视(巡察)组反馈意见的整改情况报告提纲:一、加强组织领导,确保整改工作落实到位..2(一)珍视成果、提高认识2(二)加强领导、明确责任3(三)迅即部署、强化措施3(四)强化落实、立行立改3(五)加强督办、注重实效4(六)建章立制、注重长效4二、坚持问题导向,逐条逐项落实整改5(一)已完成整改销号情况5(二)未完成整改销号情况5三、巩固深化巡察成效,持续推进从严治企..5(一)坚持党要管党,全面从严治党.5(二)强化问题意识,持续抓好整改.6(三)巩固整改成果,建立长效机制.6(四)深化整改成效,推进事业发展.72:根据统一部署,年月日至月日,巡视(巡察)组对集团开展了巡察。月日,巡视(巡察)组向集团党委反馈了巡察意见,指出了存在的问题,提出了整改要求。集团党委班子高度重视,诚恳接受,深刻反思,坚决落实“党要管党、从严治党”各项要求,加强组织领导、落实目标责任,聚焦突出问题、深入剖析原因,着眼标本兼治、建立长效机制,确保巡察整改工作有力有序有效推进。通过个月的集中整改,指出问题的整改已取得了明显成效。现将有关整改落实情况报告如下:一、加强组织领导,确保整改工作落实到位

  

  集团把巡察整改工作作为一项重大政治任务,严格对照巡视(巡察)组反馈意见和提出的要求,始终坚持问题导向,勇于担当、压实责任,综合施策、标本兼治,立行立改、全面整改,扎实推进整改工作。

  (一)珍视成果、提高认识集团党委认为,巡视(巡察)是对集团领导班子及领导干部的一次全面政治体检,巡视(巡察)组反馈指出的问题,实事求是、客观公正、切中要害、符合实际,所提出的意见建议中肯且具有建设性、针对性、指导性和可操作性,对集团向现代企业发展目标迈进具有极大的推动作用,集团上下一定会珍视这些巡察成果,把整改的过程作为推进集3团更加规范高效发展的重要契机。在巡视(巡察)组进驻之时,集团党委就开展了边查边改、自查自纠;在巡察意见反馈之后、集中整改之初,集团采取召开党委会、巡察整改工作会形式,分层次开展思想发动,提高对巡察整改的思想认识,着力增强集团党员干部对巡视(巡察)反馈问题整改的思想自觉和行动自觉,把思想和行动统一到落实巡视(巡察)组整改要求上来,统一到运用巡察成果促进集团发展建设上来。(二)加强领导、明确责任成立了以党委书记任组长、其他班子成员为成员的集团巡察反馈意见整改工作领导小组,明确“一把手”负总责,分管领导负直接责任,形成齐抓共管的组织领导机制。领导小组下设办公室,负责整改日常工作。(三)迅即部署、强化措施在巡视(巡察)组反馈意见后,集团党委庚即召开党委会专题研究巡察整改工作,制定巡察反馈意见整改落实方案,全面部署巡察整改工作。根据整改工作方案,针对巡察反馈的方面、类个问题,分类提出整改措施条。要求各部门、各子公司要主动认领问题,盯住问题不放过、扫清盲区不漏过,对所有的问题都建立整改台帐,实施挂图作战,整改一个问题对账销号一个问题,不留死角,切实确保市委巡视(巡察)组反馈问题件件有安排,事事有人抓,整改有措施,完成有时限。(四)强化落实、立行立改

  

  4针对巡视(巡察)组提出的问题和建议,坚持实事求是,分类整改。对有条件立即整改的,即知即改,务求成效;对情况较复杂的,明确时限,有序推进整改,各责任部门、单位每月汇总上报1次整改情况,对照整改销号台账,整改1个销号1个。(五)加强督办、注重实效三个月来,集团党委班子和集团整改工作领导小组先后次专题研究部署巡察整改,听取整改进展情况汇报,协调解决工作中出现的问题。集团主要领导以身作则,对整改工作亲自部署、亲自研究、亲自督办;领导班子全体成员按照责任分工对号入座,主动认领,牵头研究措施、督促落实、带头整改;各承办部门和承办人按照整改方案要求,逐条对照检查,逐件研究整改。巡察整改工作办公室具体研究推进整改工作的具体措施,推进整改工作落实,建立了整改销号台账,将之纳入重点工作督办小组的重要督办内容,全程跟踪督办各有关部门和单位如期完成整改任务。对整改不达标的问题,坚决打回重新整改,直到整改到位为止。(六)建章立制、注重长效对集团现有规章制度进行了全面梳理,按照废除一批、修订一批、建立一批的原则,对每项拟完善或建立的制度,明确了牵头领导、责任单位和完成时限。目前,已建立和完善制度余项。把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节,研究制定科学、管用、长效的工作机制,积极完善制度体系,强化制度执行,从根本上堵塞漏洞、解决问题。5二、坚持问题导向,逐条逐项落实整改截至目前,针对巡察反馈的类问题中的个具体问题,已完成问题整改销号个,还未完成整改销号的。(一)已完成整改销号情况(逐一叙述):(二)未完成整改销号情况

  

  (逐一叙述):三、巩固深化巡察成效,持续推进从严治企经过集中整改,虽然取得了较为显著的阶段性成效,但对照巡视(巡察)组提出的整改要求,仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度,切实运用和巩固好市委巡察成果,加力、加劲、加措施,以整改为契机推进集团向迈进。(一)坚持党要管党,全面从严治党党委班子认真履行党风廉政建设主体责任,按照“党内监督没有禁区、没有例外”的要求,坚持“信任激励同严格监督”相结合,进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查,逐级持续传导压力,着力确保从严治党、从严治企的责任落到实处。要切实把党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于集团的各项工作中去;切实聚焦主责主业,紧盯工程建设、选6人用人、招标采购等关键环节和领域,强化风险防控,紧抓“六项纪律”,强化监督执纪问责。(二)强化问题意识,持续抓好整改坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减,进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识,进一步增强巡视巡察整改的责任感和使命感,切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务,适时组织“回头看”,巩固整改成果,防止问题反弹;对还没有完全彻底解决的问题,严格按照整改方案,加强督促检查,确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项,坚持一抓到底,坚决完成整改,务求取得实效。(三)巩固整改成果,建立长效机制把巩固整改落实成果与相结合,举一反三,建立长效机制。结合实际,以完善内部管控、议事决策、理论学习、干部选拔、薪酬福利、财务管理、执纪问责、党建考核等方面的规章制度为重点,对现有制度进行一次清理,推动制度建设废、

  

  改、立工作,以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。在完善健全制度的基础上,进一步严肃执纪、严肃问责,坚持有案必查、有腐必惩,决不姑息,决不手软,形成执纪问责高压态势;坚持抓早抓小、防微杜渐,严格落实谈心谈话约谈制度,对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正,让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态,防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查,传导执纪压力,确保各项规章制度落地生根,见到实效。

  7(四)深化整改成效,推进事业发展以巡视巡察整改为契机,把巡视巡察整改工作与贯彻中央、省委市委决策部署结合起来,与学习贯彻全国国有企业党建工作会议、、、等重点工作入手,积极谋划和推进当前及今后一段时期的各方面工作,进一步理清思路、完善措施、健全制度,着力推进集团改革发展。努力在深化巡视巡察成果上见到新成效,在守纪律、讲规矩上见到新成效,在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效,在推动集团改革发展上见到新成效,提升到一个新的水平。特此报告。委员会年月日

  

  

  

篇七:国有企业自查自纠整改报告

  企业自查报告范文9篇

  1加强领导组织涉药人员集中学习,领会文件精神,按照【中华人民共和国药品管理法】等相关法律,法规,守法经营

  2在经营方式范围方面,没有超越范围经营,本店所有药品都在合理规定范围内,没有属国家严禁禁止销售的药品。统一从公司进货,不从非法渠道购进药品,确保药品质量,不经营假。劣药品

  3职员与培训,全体人员经某某食品药品药监管理局培训后,特定店员培训计划,对员工进行【药品管理法】【质量管理制度】【业务知识】等有关法律法规和规章制度培训,建立员工教育档案。

  4设施,设备的养护,陈列和储存,如湿温度计的调节,计量进行检查,空调的排风除湿,蚊蝇灯的清理。冷藏柜的养护。按日期做好养护记录

  6药品销售与服务,药店以质量服务第一,销售人员健康检查合格持证上岗,营业时对客户热情,手机版佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者,对消费者说明药品禁忌,注意事项。本店售出药品按有关规定售出药时,必须凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。

  总之,通过这次检查,我们对工作的问题以检查为契机,认真整改努力工作,将严格按照县局指示精神领会文件的宗旨,让顾客满意,让每个人吃上安全有效放心的药,药店全体员工感谢市,县食品管理局的领导对工作的认真。

  一、认真贯彻总厂政治工作精神,部署年度反腐化工作

  年初,根据重组后的实际,结合总厂纪检监察工作要点,我们研究制定了《某某厂二OO五年度纪检监察工作意见》,对全年纪检监察工作进行了规划:一是采取多种形式,扎实开展党风廉政教育;二严肃党的纪律,促进领导干部廉洁自律;三是加强监督力度,提高勤政水平;四是加大信访处理力度,坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设,促进源头治理工作逐步深化;六是加强责任考核,认真落实党风廉政建设责任制;七是抓好业务培训,加强队伍建设。

  二、采取多种形式,加强党风廉政教育

  主要开展了以下几方面的工作:第一是加强了节前教育。节日期间是各种不正之风易发期和高发期,加强对领导干部的监督和“节日病”的治理是节日期间反腐倡廉工作的重点。为此,双节前夕,分厂纪委专门下发文件,及时转发了中纪委《关于20某某年元旦、春节期间严格遵守廉洁自律规定坚决禁止奢侈浪费行为的通知》,并结合企业实际,明确提出了六点具体要求:一是各部门要组织本部门干部职工,认真学习《通知》精神,把上级规定和要求传达到每一名干部职工,教育和引导党员领导干部牢固树立廉洁意识,增强纪律观念和法制观念,始终保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风,保持艰苦奋斗、勤俭朴素、廉洁奉公的良好风气;TOP100范文排行二是强调了各级干部要严格执行廉洁自律的有关规定和纪律。重申了领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形式参与赌博,要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教育管理,对直接管辖范围内发生的党员干部参与赌博问题不制止的,要追究部门主要负责人及其他有关负责任人的责任。四是要认真转变作风,切实关心群众生活。领导干部要深入基层,加强同群众的密切关系。五是要倡导文明、健康的新风尚。要坚决抵制和反对各种封建迷信非法活动;六是各部门节后要组织干部认真搞好自查,并结合学习

  和执行《通知》规定的情况写出部门书面自查报告。节后一上班,24个部门都上报了负责的自查报告,未发现一例违反廉洁自律规定的事件。

  第二是大力开展了学习宣传贯彻《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐化体系实施纲要》和总厂《制度汇编》活动。《实施纲要》是当前和今后一个时期开展党风廉政建设和反腐化工作的一个指导性文件,为使全厂党员干部全面把握纲要的基本精神和主要内容,把建立健全惩治与预防腐化体系的工作纳入企业发展的总体规划,为落实好《实施纲要》奠定坚实的思想基础。分厂纪委把《实施纲要》的学习宣传教育作为上半年的工作重点。心得体会范文一方面,我们购置了《实施纲要》单行本100本,连同总厂《制度汇编》一并发放到中层以上干部,做到人手一册,使全厂各级干部对纲要内容熟读牢记,入脑入心。另一方面,又购置了由中纪委宣教室录制的《实施纲要》学习辅导光盘,集中进行了放映观摩学习。同时,为检验干部的学习效果,六月中旬,分厂纪委又组织全体中层以上干部开展了一次学习《实施纲要》和《制度汇编》知识测试活动,较好地调动了各级干部学习的自觉性,收到了较好的效果。测试优秀率达95%以上,真正达到了以考促学的目的。

  三、严肃党的纪律,促进领导干部廉洁自律工作

  领导干部廉洁自律是深入开展党风廉政建设和反腐化工作的关键。今年我们重点抓好了以下几方面工作:一是针对重组进入实质运作阶段的实际情况,重申了全厂各级领导干部必须认真遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》,严格遵守四大纪律八项要求,严格遵守省委对各级领导干部廉洁从政做出的12条要求。最全面的范文参考写作网站同时,特别强调要严格遵守总厂纪委提出的重组期间的五项纪律要求,明确提出全厂上下务必要与总厂党委、厂部在思想上、政治上、行动上保持高度一

  致,认真落实总厂党委、厂部关于企业生产、经营、管理与改革、稳定、发展的一系列方针、政策、决议、决定和工作部署,有令必行,有禁必止,确保政令畅通。与此同时,我们还要求各级领导干部要按照总厂的要求,认真对照检查,及时自查自纠,要特别加强对配偶、子女和身边工作人员的管理,要把检查对照的过程作为党性锻炼的过程,从细微处入手,防微杜渐,警钟常鸣,在广大干部职工中树立起艰苦奋斗、清正廉洁、勤政为民的形象。

  二是继续落实领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定。并把此项工作同治理“节日病”捆绑进行,从节前教育、节中监督、节后检查三个方面入手,重点加大了节后监督检查力度。特别是在传统节日春节过后,厂纪检监察室即印发通知,要求各部门上报节日期间落实上级精神和贯彻执行有关规定情况的自查报告。从上报的情况看,各部门都能够加强思想教育,认真贯彻执行省公司党组精神,针对厂纪委提出的六条要求,干部和各部门都能够严格遵守。有2个部门对业务单位赠送的慰问品进行了登记,未发现据为己有现象。

  

篇八:国有企业自查自纠整改报告

  国有公司薪资内外收入监察检查自查报告

  各位领导、各位代表、各位政协常委:

  行风评论是深入贯彻“三个代表”重要思想、推动依法行政的一项重要工作,是对我们各项工作的一次全面查验和有力促进,对于我们更好地执行审计监察职责,更有效地服务我县改革和经济发展,拥有十分重要的意义。

  我局对此高度重视,把行风评论作为目前压倒全部的工作来抓。5月尾以来,我们踊跃进行宣传发动,采纳多种形式虚心听取社会各界对我局行风建设的建议、建议,全员行动展开自查自纠,并对存在的问题进行了扎实整顿。经过此次活动,使我局行业作风获取了进一步转变,审计形象获取提高,为审计事业的纵深发展打下了优秀基础。现将自查自纠状况报告以下:

  一、近三年行风建设获得的成绩

  最近几年来,我们把行风建设摆在全局工作的突出地点,环绕中心强职能,以人为本强素质,健全制度强管理,增强了干部员工“人人代表审计机关,一言一行都是审计形象”的

  主人翁意识,在全局基本形成了“工作赛实绩,服务赛质量,执法赛水平,清廉赛奉献”的行业民风和工作气氛,有力推动了审计工作的发展,使审计在地方经济建设中的踊跃作用

  获取了充散发挥。

  1、增强中情意识,机关政令通畅。我们一直在思想上、

  行动上与县委、县政府保持高度一致,果断听从县委、县政

  府的安排,工作上不敷衍推委、不敷衍对付,做到了令行禁

  止,保证了政令通畅。三年半来,我们先后达成县委、县政

  府交办的暂时性工作任务20多项,参加全县公司改革27家,

  展开民众上访专项审计5项。有力促进了公司改革的深入,

  保护了全局稳固。

  2、仔细执行职责,提高服务质量。三年半来,我们深

  化财政审计,增强专项资本审计,拓展行政事业审计,改良

  经济责任审计,增强金融投资审计,共达成审计项目

  92个,

  审计单位194个,查出违纪违规资本11800万元,促进送还

  原资本渠道1009,补缴税款216万元;我们对审计结果进行

  检查研究和综合剖析,提出的建议有

  43条为县委、县政府

  及有关单位采用,促进出台制度、文件和采纳举措

  32项,

  促进增收节支、提高经济效益500余万元。审计在地方经济

  建设中做到了有为有位,先后荣获“审计工作先进单位”、

  “优化经济环境工作先进单位”、“公司改革工作先进单位”

  等荣誉20多个。

  3、规范审计行为,提高执法水平。我们一直仔细贯彻

  《审计法》,坚持依法审计,严格执法程序,正确引用法律

  法例,增强执法监察,使审计执法水平不停提高。

  XX年来,

  我们做出的80余份审计报告及审计决定基本做到了事实求

  是、客观公正,没有出现行政诉讼和行政复议案件;没有“三

  乱”现象。

  4、增强队伍建设,转变干部作风。我们以“五好”为

  目标,增强领导班子建设,使班子成员自觉带头学习,带头

  恪守机关纪律和审计纪律,主动深入一线工作,前锋典范作

  用获取了充散发挥;我们坚持以科学的理论武装人,以学习

  培训提高人,以先进典型带感人的思路,组织干部员工仔细

  学政治、学理论、学法律、学业务。三年半来,共展开各种

  学习150多课时,使干部员工的思想道德素质和文化业务素

  质显然提高。目前,任职干部获取初级以上职称的达到72%,

  拥有大专以上学历的达到85%;我们坚持仔细落实党风勤政

  建设目标责任制,增强勤政建设,使机关没有出现重要不廉

  洁问题和严重背辞职业道德的现象,没有信访案件。被县委、

  县政府授与“五好机关”、“党风勤政建设先进单位”和“先

  进基层党组织”。

  5、深入文明创立,塑造审计形象。我们从制度建设入

  手,规范机关管理,先后成立完美六大类

  58项管理制度,

  并仔细执行,使机关大小事情都有规可依,有序进行;我们

  坚持“文明股室”、“文明个人”评比活动,努力塑造股室

  形象和个人形象,机关“文明股室”、“文明个人”均达100%;

  我们踊跃展开“抗‘非典’,献爱心”、“捐钱助学”、扶

  贫济困等公益活动,为民众办妥事、办实事。特别是

  XX年

  来,我们增强对九路寨村的挂钩扶贫工作,先后投入资本近

  80万元,增强该村基础设备建设,使该村的“六难”问题获取较好解决,遇到县委、县政府的必定和当地民众的欢迎,向社会展现了优秀的审计机关形象。自1992年以来,我们已连续五届十年保持了“省级文明单位”荣誉。

  二、自查自纠发现的问题只有找准问题、认识问题,才能有效的解决问题。为此,

  6月上旬以来,我们集中精力、集中时间,狠抓“三问”搞自查。一是上门请问搞自查。我们在采纳邀请行风监察员、发送征采建议函、向社会公然许诺、开通电子检举信箱、建立检举电话、召开会谈会等方式全心全意地向社会各界征采建议的同时,组织由班子成员带队的工作组,主动上门向部分被审计单位、乡镇主要负责人、人大代表、政协委员征采建议;二是抚躬自问搞自查。我们要求全局干部员工把行评方案上的六条标准作为自己作风建设的一面镜子,进行自我比较,仔细展开责备与自我责备,查找问题,反思不足,并

  写出了详确的自查报告;三是不耻下问搞自查。

  7月上旬,

  局党组分别召开局中层和一般干部员工会,向干部员工认识

  我局行风建设中存在的问题和不足,征采他们对于增强行风

  建设的建议、建议。经过以上方法共征采到建议

  4条,建议

  17条。我们对建议、建议进行了仔细疏理,概括起来有五个

  方面:

  一重监察、轻服务的现象仍旧存在,审计工作的审帮促作用没有获取充散发挥。

  受过去审计工作模式的影响,加之对审计发展局势的认识和探究不够,相当一部分审计人员以为审计就是查账、审

  计就是查处、审计就是揭穿,宏观意识、服务意识比较缺少,审计工作的建设性作用没有获取充散发挥。一是审计工作停

  留于查错纠弊,还没有展开效益审计;二是对审计状况和审计结果的检查研究不够,没有从制度、体制长进行综合剖析,提出的建议、建议浅薄和流于形式,审计建议采用率牵强达

  到60%,有的审计项目甚至提不出一条有价值的审计建议;三是追踪服务不够。着重了“查处”工作的落实,而忽略了对被审计单位整顿工作的落实。帮助被审计单位建章立制、解决经营管理中存在的问题等工作做得不够,在必定程度上降低了审计工作收效。

  

篇九:国有企业自查自纠整改报告

  工资分配自查报告_国有企业工资内外收入监督检查的自查报告

  国有企业工资内外收入监督检查的自查报告各位领导、各位代表、各位政协常委:行风评议是深入贯彻“三个代表”重要思想、推进依法行政的一项重要工作,是对我们各项工作的一次全面检验和有力促进,对于我们更好地履行审计监督职责,更有效地服务我县改革和经济发展,具有十分重要的意义。我局对此高度重视,把行风评议作为当前压倒一切的工作来抓。5月底以来,我们积极进行宣传发动,采取多种形式虚心听取社会各界对我局行风建设的意见、建议,全员行动开展自查自纠,并对存在的问题进行了扎实整改。通过这次活动,使我局行业作风得到了进一步转变,审计形象得到提升,为审计事业的纵深发展打下了良好基础。现将自查自纠情况报告如下:一、近三年行风建设取得的成绩

  

  近年来,我们把行风建设摆在全局工作的突出位置,围绕中心强职能,以人为本强素质,健全制度强管理,增强了干部职工“人人代表审计机关,一言一行都是审计形象”的主人翁意识,在全局基本形成了“工作赛实绩,服务赛质量,执法赛水平,廉洁赛奉献”的行业风气和工作氛围,有力推动了审计工作的发展,使审计在地方经济建设中的积极作用得到了充分发挥。

  1、强化中心意识,机关政令畅通。我们始终在思想上、行动上与县委、县政府保持高度一致,坚决服从县委、县政府的安排,工作上不搪塞推诿、不敷衍应付,做到了令行禁止,保证了政令畅通。三年半来,我们先后完成县委、县政府交办的临时性工作任务20多项,参与全县企业改革27家,开展群众上访专项审计5项。有力促进了企业改革的深化,维护了大局稳定。

  2、认真履行职责,提高服务质量。三年半来,我们深化财政审计,加强专项资金审计,拓展行政事业审计,改进经济责任审计,强化金融投资审计,共完成审计项目92个,审计单位194个(次),查出违法违规资金11800万元,促使归还原资金渠道1009,补缴税款216万元;我们对审计结果进行调查研究和综合分析^p,提出的建议有43条为县委、县政府及相关单位采纳,促使出台制度、文件和采取措施32

  

  项,促进增收节支、提高经济效益500余万元。审计在地方经济建设中做到了有为有位,先后荣获“审计工作先进单位”、“优化经济环境工作先进单位”、“企业改革工作先进单位”等荣誉20多个(次)。

  3、规范审计行为,提高执法水平。我们始终认真贯彻《审计法》,坚持依法审计,严格执法程序,准确引用法律法规,加强执法监督,使审计执法水平不断提高。20__年来,我们做出的80余份审计报告及审计决定基本做到了事实求是、客观公正,没有出现行政诉讼和行政复议案件;没有“三乱”现象。

  4、加强队伍建设,转变干部作风。我们以“五好”为目标,加强领导班子建设,使班子成员自觉带头学习,带头遵守机关纪律和审计纪律,主动深入一线工作,先锋模范作用得到了充分发挥;我们坚持以科学的理论武装人,以学习培训提高人,以先进典型带动人的思路,组织干部职工认真学政治、学理论、学法律、学业务。三年半来,共开展各类学习150多课时,使干部职工的思想道德素质和文化业务素质明显提高。目前,在职干部获得初级以上职称的达到72%,具有大专以上学历的达到85%;我们坚持认真落实党风廉政建设目标责任制,加强廉政建设,使机关没有出现重大不廉洁问题和严重背离职业道德的现象,没有信访案件。被县委、县政府授予“五

  

  好机关”、“党风廉政建设先进单位”和“先进基层党组织”。

  5、深化文明创建,塑造审计形象。我们从制度建设入手,规范机关管理,先后建立完善六大类58项管理制度,并认真执行,使机关大小事情都有规可依,有序进行;我们坚持“文明股室”、“文明个人”评选活动,努力塑造股室形象和个人形象,机关“文明股室”、“文明个人”均达100%;我们积极开展“抗‘非典’,献爱心”、“捐款助学”、扶贫济困等公益活动,为群众办好事、办实事。特别是20__年来,我们加强对九路寨村的挂钩扶贫工作,先后投入(含争取)资金近80万元,加强该村基础设施建设,使该村的“六难”问题得到较好解决,受到县委、县政府的肯定和当地群众的欢迎,向社会展示了良好的审计机关形象。自1992年以来,我们已连续五届十年保持了“省级文明单位”荣誉。

  二、自查自纠发现的问题只有找准问题、认识问题,才能有效的解决问题。为此,6月上旬以来,我们集中精力、集中时间,狠抓“三问”搞自查。一是上门请问搞自查。我们在采取聘请行风监督员、发送征求意见函、向社会公开承诺、开通电子举报信箱、设立举报电话、召开座谈会等方式诚心诚意地向社会各界征求意见的同

  

  时,组织由班子成员带队的工作组,主动上门向部分被审计单位、乡镇主要负责人、人大代表、政协委员征求意见;

  二是扪心自问搞自查。我们要求全局干部职工把行评方案上的六条标准作为自身作风建设的一面镜子,进行自我对照,认真开展批评与自我批评,查找问题,反省不足,并写出了详实的自查报告;

  三是不耻下问搞自查。7月上旬,局党组分别召开局中层和一般干部职工会,向干部职工了解我局行风建设中存在的问题和不足,征求他们对于加强行风建设的意见、建议。通过以上办法共征求到意见4条,建议17条。我们对意见、建议进行了认真疏理,归纳起来有五个方面:

  一重监督、轻服务的现象仍然存在,审计工作的审帮促作用没有得到充分发挥。

  受过去审计工作模式的影响,加之对审计发展形势的了解和探索不够,相当一部分审计人员认为审计就是查账、审计就是查处、审计就是揭露,宏观意识、服务意识比较缺乏,审计工作的建设性作用没有得到充分发挥。

  一是审计工作停留于查错纠弊,尚未开展效益审计;二是对审计情况和审计结果的调查研究不够,没有从制度、机制上进行综合分析^p,提出的意见、建议肤浅和流

  

篇十:国有企业自查自纠整改报告

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  企业的自查报告范文(5篇)

  不经意间,工作已经告一段落,回想这段时间以来的工作详情,有收获也有不足,这时候,最关键的自查报告怎么能落下!自查报告怎么写才不会流于形式呢?下面是为大家整理的企业的自查报告范文(精选5篇),希望对大家有所帮助。

  企业的自查报告范文1根据市交通局开展道路危险货物运输专项整治工作的通知精神,xx运输有限公司自查自纠情况如下:1、我公司现有专用车辆8辆,均配备有效的通讯工具,gps系统安装使用常,停车场消防设备正常,每车已投保道路危险货物运输人责任险,每车的安全卡和车辆标志安装齐全有效,车辆性能及技术等级和罐体均按时检测评定。2、我公司的停车场坐落在铜山县柳泉镇大冯村,面积20__(请自填)㎡,相适应的安全防护、环境保护和消防设备配备齐全。运输剧毒、

  爆炸和i类包装危货的,其停车场地已设立明显警示标志。3、我公司的危货运输驾驶员驾驶证及驾驶车辆相适应,危险货物

  运输车辆、驾驶员、押运员按1:1:1配备;驾驶员、装卸管理员、押运人员的信息台账齐全(包括从业资格及年龄等),行车日志按时填写。

  4、我公司的主要负责人和管理员均有安监局核发的《安全资格证书》;企业每2年进行一次安全评估。

  5、我公司已建立各项安全生产管理制度;管理符合“四统一”管理制度;已建立事故应急处理制度及预案。

  6、我公司各种台帐登录及时、准确、真实,并有专人登记,管理。管理规范,档案台账。

  企业的自查报告范文21、员工营销行为与中小企业准入情况:在营销中小企业当中坚持合法合规,未强制要求中小企业将一定

  

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  比例贷款返存我行,未要求搭售理财产品和保险等。对中小企业的准入,如原材料价格上涨,盈利暂时受到一定程度影响。

  未设置不正当门槛。

  对中小企业信贷资金能采用受托支付的严格执行受托支付,控制

  2、中小企业信贷资产定价与收费情况:

  资金流向,对自主支付的贷款资金严格监控其流向,企业提供详

  对中小企业信贷资产定价严格执行人民银行利率政策规定,按照我

  细的资金支付申请书,打印对账单备查等,不存在企业将银行信贷资

  行信贷政策要求,考虑企业自身资质。不存在对企业随意收取附加费用。金通过不同渠道直接或转手进行民间借贷的;积极向中小企业推广贸

  3、信贷制度执行情况:

  易项下的融资产品,如银票、信用证。

  严格按照转授权书的规定审查、审批中小企业授信业务;严格按照

  企业的自查报告范文3

  授信批复书的要求落实审查、审批意见;

  公司于20xx年xx月17日注册成立,厂房建筑面积20__(请自填)

  不存在违反分行信贷投向政策,将信贷资源投向不符合国家产业政

  平方米,注册资金1000万元人民币,职工30人,并取得了《印刷经

  策发展方向与我行规定禁止进入的中小企业的情况;

  营许可证》。经营范围:包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷,电

  按照我行贷后检查要求,落实对中小企业的贷后检查工作,对发现

  脑图文设计、文具用品、工艺品、包装材料零售。根据《印刷业管理

  的风险因素及时上报相关部门并采取防控措施。

  条例》、《印刷品承印管理规定》以及新闻出版总署《关于开展20xx

  4、中小企业信贷资产管理情况:

  年印刷企业年度核验工作的通知》要求,现本公司20xx年度从事印刷

  授信的中小企业信贷整体质量较好,个别暂时受市场等因素影响,经营活动的自查报告如下:

  

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  一、本企业严格执行国家颁布的印刷业有关法律法规各项规章制度,

  年初,根据重组后的实际,结合总厂纪检监察工作要点,我们研

  企业按规章开展公司业务,有健全的承印验证、登记、保管、交付、销

  究制定了《xx厂二OO五年度纪检监察工作意见》,对全年纪检监察

  毁等经营管理、财务管理制度,保证生产经营的各个环节严格遵守国家

  工作进行了规划:一是采取多种形式,扎实开展党风廉政教育;二严肃

  相关规定,自觉维护良好的企业形象。企业在审核登记期内没有违规行

  党的纪律,促进领导干部廉洁自律;三是加强监督力度,提高勤政水平;

  为,未受过行政机关任何处罚。

  四是加大信访处理力度,坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设,

  二、20xx年度实现生产总值xx50万元,交纳税金42万元,利润

  促进源头治理工作逐步深化;六是加强责任考核,认真落实党风廉政建

  总额57万元。现拥有印刷机2台,晒版机1台,全部为非国家淘汰印

  设责任制;七是抓好业务培训,加强队伍建设。

  刷设备,20xx年未发生任何安全事故和机械故障,所有生产设备处于

  在此基础上,针对重组期间干部职工思想活跃容易出现问题的新

  良好状态。

  形势,为强化各级干部的责任意识,分厂党委责成分厂xx根据实施党

  三、按照相关规定本公司实施了绿色印刷,“三废”排放达标,危

  风廉政建设责任制的要求,对班子、班子成员及各车间、处室的党风

  险物品妥善安置,使用了粉尘、纸毛、墨雾、废气等污染物的收集装置,

  廉政建设责任目标进行了细化,分解到了部门和责任人。同时,印制

  公司在杜绝污染方面制定了很多制度来约束污染行为。

  了《xx厂南阳分厂党风廉政建设目标责任书》,拟定了分厂党政负责

  企业的自查报告范文4

  人与分厂班子成员签订的.目标责任书内容14项,班子成员与分管部

  一、认真贯彻总厂政治工作精神,部署年度反腐败工作

  门签订的目标责任书内容12项,并于4月隆重召开了由各部门一把手、

  

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  各支部书记、纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人

  个人的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形

  参加的全厂政治工作会议,会上不仅部署了年度政治工作,同时也对全

  式参与赌博,要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教育

  年的纪检监察工作进行了全面安排,并在班子成员之间、班子成员与分

  管理,对直接管辖范围内发生的党员干部参与赌博问题不制止的,要

  管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标责任书。

  追究部门主要负责人及其他有关负责任人的责任。四是要认真转变作

  二、采取多种形式,加强党风廉政教育

  风,切实关心群众生活。领导干部要深入基层,加强同群众的密切关

  主要开展了以下几方面的工作:

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  为落实好《实施纲要》奠定坚实的思想基础。分厂xx把《实施纲要》

  省委对各级领导干部廉洁从政做出的12条要求。同时,特别强调要严

  的学习宣传教育作为上半年的工作重点。一方面,我们购置了《实施纲

  格遵守总厂xx提出的重组期间的五项纪律要求,明确提出全厂上下务

  要》单行本100本,连同总厂《制度汇编》一并发放到中层以上干部,必要与总厂党委、厂部在思想上、政治上、行动上保持高度一致,认

  做到人手一册,使全厂各级干部对纲要内容熟读牢记,入脑入心。另一

  真落实总厂党委、厂部关于企业生产、经营、管理与改革、稳定、发

  方面,又购置了由中xx宣教室录制的《实施纲要》学习辅导光盘,集

  展的一系列方针、政策、决议、决定和工作部署,有令必行,有禁必

  中进行了放映观摩学习。同时,为检验干部的学习效果,六月中旬,分

  止,确保政令畅通。与此同时,我们还要求各级领导干部要按照总厂

  厂xx又组织全体中层以上干部开展了一次学习《实施纲要》和《制度

  的要求,认真对照检查,及时自查自纠,要特别加强对配偶、子女和

  汇编》知识测试活动,较好地调动了各级干部学习的自觉性,收到了较

  身边工作人员的管理,要把检查对照的过程作为党性锻炼的过程,从

  好的效果。测试优秀率达95%以上,真正达到了以考促学的目的。

  细微处入手,防微杜渐,警钟常鸣,在广大干部职工中树立起艰苦奋

  三、严肃党的纪律,促进领导干部廉洁自律工作

  斗、清正廉洁、勤政为民的形象。

  领导干部廉洁自律是深入开展党风廉政建设和反腐败工作的关键。

  二是继续落实领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证

  今年我们重点抓好了以下几方面工作:一是针对重组进入实质运作阶段

  券、支付凭证的规定。并把此项工作同治理“节日病”捆绑进行,从

  的实际情况,重申了全厂各级领导干部必须认真遵守《国有企业领导人

  节前教育、节中监督、节后检查三个方面入手,重点加大了节后监督

  员廉洁从业若干规定(试行)》,严格遵守四大纪律八项要求,严格遵守

  检查力度。特别是在传统节日春节过后,厂纪检监察室即印发通知,

  

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  要求各部门上报节日期间落实上级精神和贯彻执行有关规定情况的自查报告。从上报的情况看,各部门都能够加强思想教育,认真贯彻执行省公司党组精神,针对厂xx提出的六条要求,干部和各部门都能够严格遵守。有2个部门对业务单位赠送的慰问品进行了登记,未发现据为己有现象。

  四、拓宽监督渠道,认真组建纪检监察信息网络组建由广大职工参与的纪检监察信息网络,是充分发挥职工群众监督作用的有效渠道,这一制度在南阳分厂已坚持多年,今年,我们继续实施了这一有益做法。在年初的政治工作会议上,分厂党委把纪检监察信息工作也作为一项重要内容进行了全面部署。会上,对去年的活动情况进行了总结,对今年的工作进行了布置,明确了工作重点。同时,对去年涌现的3个先进信息组和21名优秀信息员进行了表彰,并对今年新产生的56名信息员予以大会聘任,重新组建了纪检监察信息网络。会后,我们还开展了年度

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  全厂24个部门都结合工作实际进行了认真自查总结。从检查和各部门

  xxx元;少缴税的主要原因是:20xx年6月公司竞拍土地12.64亩,当

  上报的材料看,各职能部门和干部个人都能强化责任意识,狠抓工作落

  时的成交价为每亩地500万元,原计划土地拿到后能尽快开工建设,

  实,把承担的任务切实落到实处,较好履行党风廉政建设责任制的规定。加快资金回笼,但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍,以至于拖到

  同时,各部门都能结合实际详细制订了下一步抓落实的具体措施,促进

  现在无法拆迁,加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资

  了党风廉政建设责任制的落实。

  金周转出现了严重的困难,因此造成了税款的拖欠。

  企业的自查报告范文5

  2.代扣税检查情况

  一、企业概况

  根据税务局要求,我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督,

  实收资本xxxx,公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职

  并积极进行了代扣代缴,尽管如此目前还有一些问题:

  能科室。目实现销售收入xxxxxx元。

  ①由于工程未决算,目前已付工程款xx元,工程款暂未代扣税金。

  二、自查情况

  ②其他由于正在办理外派证,已付xx元,暂未代扣税金。

  根据贵局大检查安排意见,我们重点对本企业20xx年至20xx年5

  经过自查,我们充分认识到了自己的错误,除积极补交税款外,

  月底以前的纳税情况进行了自查,自查结果为:

  在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规,学习税收知识,改

  1.营业税检查情况:截止20xx年5月底,本企业少缴营业税:xxx

  正错误,遵纪守法,照章纳税,为国家富强,企业发展尽我们应尽的

  元;城建税:xxx元;教育费附加:xx元;土地增值税:xxx元;水利基金:

  义务。

  

  

  

篇十一:国有企业自查自纠整改报告

 国有公司开展自查自纠报告

  国有公司开展自查自纠报告

  根据《XX市行政事业单位国有资产清理工作实施方案》和县纪委安排,按照国有资产清查工作相关政策、制度和规定的要求,我镇按时完成了国有资产清查的相关工作,现将国有资产调查清理工作情况报告如下:

  一、领导高度重视,清查工作扎实开展

  根据通知要求,我镇成立了以党委书记花少锋任组长、镇长何秋彦任、常务副书记丁鸿朗、纪委书记黄士华副组长,纪检、办公室等相关部门组成的城关镇国有资产清理工作领导小组,小组下设办公室,办公室设在镇纪委办公室。县国有资产清理工作动员会议后,我镇及时召开了国有资产清理动员布置工作会议,进一步明确了本次国有资产清理工作的任务和要求:一是领导亲自动员,认真学习领会相关文件精神,结合本单位实际制定清查工作实施方案,落实工作机构;二是各职能部门明确职责、分工协作、积极配合;三是工作人员要迎难而上,克服各种困难,吃苦耐劳、努力工作;四是建立了督促检查机制,责任层层落实。

  二、认真细致做好清查,工作取得良好成效

  在各级领导的大力支持和关心下,在相关单位的指导下,通过工作人员的共同努力,目前我镇顺利地完成了此次国有资产调查清理工作宣传发动和自查自纠阶段预定的目标和任务,结果如下:

  一是在国有资产调查清理工作推进过程中,清查人员认真做好资产核查、数据汇总、往来款项取证、对盈亏、报废资产的分类清理和技术鉴定工作。做到了以物查账、以账对物,账实相符,规范了单位资产处置行为,履行了资产处置审批程序,防止了资产流失及其他违规现象。

  二是进一步增强了我镇加强国有资产管理的意识和紧迫感,对在国有资产调查清理过程中发现的问题结合实际情况,制定相关的资产管理办法,进一步建立健全了资产管理制度。

  三是规范了国有资产管理工作程序,锻炼了国有资产管理队伍,国有资产管理水平得到极大提高,为实现国有资产的动态监督管理,合理有效地配置相关资源,提高国有资产的使用效率创造了条件。

  三、存在的问题

  按照县纪委的统一部署,我镇如期完成了前两个阶段阶段的工作,同时也发现了一些存在问题。一是部分工作人员对国有资产清理工作的有关政策和业务流程不熟悉,缺乏工作经验,业务素质不高。二是部分单位对国有资产的日常管理不够规范。

  四、整改措施

  一是进一步加强国有资产工作人员培训和管理。二是进一步加强对国有资产的日常管理工作。定期检查,对新增资产尤其是捐赠资产做到及时入帐,防止国有资产的流失。

  国有公司开展自查自纠报告

  一、认真贯彻总厂政治工作精神,部署年度反腐败工作

  年初,根据重组后的实际,结合总厂纪检监察工作要点,我们研究制定了《xx厂二OO五年度纪检监察工作意见》,对全年纪检监察工作进行了规划:一是采取多种形式,扎实开展党风廉政教育;二严肃党的纪律,促进领导干部廉洁自律;三是加强监督力度,提高勤政水平;四是加大信访处理力度,坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设,促进源头治理工作逐步深化;六是加强责任考核,认真落实党风廉政建设责任制;七是抓好业务培训,加强队伍建设。

  在此基础上,针对重组期间干部职工思想活跃容易出现问题的新形势,为强化各级干部的责任意识,分厂党委责成分厂纪委根据实施党风廉政建设责任制的要求,对班子、班子成员及各车间、处室的党风廉政建设责任目标进行了细化,分解到了部门和责任人。同时,印制了《xx厂南阳分厂党风廉政建设目标责任书》,拟定了分

  厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标责任书内容14项,班子成员与分管部门签订的目标责任书内容12项,并于4月隆重召开了由各部门一把手、各支部书记、纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人参加的全厂政治工作会议,会上不仅部署了年度政治工作,同时也对全年的纪检监察工作进行了全面安排,并在班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标责任书。

  二、采取多种形式,加强党风廉政教育

  主要开展了以下几方面的工作:第一是加强了节前教育。节日期间是各种不正之风易发期和高发期,加强对领导干部的监督和“节日病”的治理是节日期间反腐倡廉工作的重点。为此,双节前夕,分厂纪委专门下发文件,及时转发了中纪委《关于2005年元旦、春节期间严格遵守廉洁自律规定坚决禁止奢侈浪费行为的通知》,并结合企业实际,明确提出了六点具体要求:一是各部门要组织本部门干部职工,认真学习《通知》精神,把上级规定和要求传达到每一名干部职工,教育和引导党员领导干部牢固树立廉洁意识,增强纪律观念和法制观念,始终保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风,保持艰苦奋斗、勤俭朴素、廉洁奉公的良好风气;二是强调了各级干部要严格执行廉洁自律的有关规定和纪律。重申了领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形式参与赌博,要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教育管理,对直接管辖范围内发生的党员干部参与赌博问题不制止的,要追究部门主要负责人及其他有关负责任人的责任。四是要认真转变作风,切实关心群众生活。领导干部要深入基层,加强同群众的密切关系。五是要倡导文明、健康的新风尚。要坚决抵制和反对各种封建迷信非法活动;六是各部门节后要组织干部认真搞好自查,并结合学习和执行《通知》规定的情况写出部门书面自查报告。节后一上班,24个部门都上报了负责的自查报告,未发现一例违反廉洁自律规定的事件。

  第二是大力开展了学习宣传贯彻《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和总厂《制度汇编》活动。《实施纲要》是当前和今后一个时期开展党风廉政建设和反腐败工

  作的一个指导性文件,为使全厂党员干部全面把握纲要的基本精神和主要内容,把建立健全惩治与预防腐败体系的工作纳入企业发展的总体规划,为落实好《实施纲要》奠定坚实的思想基础。分厂纪委把《实施纲要》的学习宣传教育作为上半年的工作重点。一方面,我们购置了《实施纲要》单行本100本,连同总厂《制度汇编》一并发放到中层以上干部,做到人手一册,使全厂各级干部对纲要内容熟读牢记,入脑入心。另一方面,又购置了由中纪委宣教室录制的《实施纲要》学习辅导光盘,集中进行了放映观摩学习。同时,为检验干部的学习效果,六月中旬,分厂纪委又组织全体中层以上干部开展了一次学习《实施纲要》和《制度汇编》知识测试活动,较好地调动了各级干部学习的自觉性,收到了较好的效果。测试优秀率达95%以上,真正达到了以考促学的目的。

  

篇十二:国有企业自查自纠整改报告

 国企化公为私问题专项整治自查总结范文报告范文

  国企化公为私问题专项整治自查总结报告一、提高政治站位,贯彻落实上级工作部署公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央纪委、国资委党委有关安排部署,强化对权力运行的制约和监督,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,推进全面从严治党向纵深发展。公司此次开展专项整治自查自纠工作的人员范围是公司领导班子成员、本部各部门负责人,涉及人事、财务等关键岗位的一般管理人员,共计某人,其中公司本部某人。此次自查自纠工作坚持党委领导、科学安排、实事求是、注重实效。

  1、加强学习教育,提高思想认识。某月某日,公司党委、纪委开展警示教育学习,组织观看专题片《永远在路上》,警示教育党员领导干部严守政治纪律和政治规矩,筑牢理想信念根基,为全面从严治党营造良好的舆论氛围。

  2、对照标准,开展自查。根据化公为私专项整治

  自查自纠工作要求,公司党委结合专项整治工作安排,对照重点检查事项表逐项逐条进行自查,实事求是地查摆是否存在问题。组织自查自纠范围内人员如实填写《化公为私问题专项整治自查自纠情况表》,并作出承诺。

  二、紧抓重点检查事项,严格自查自纠工作公司党委按照化公为私问题专项整治重点检查事项表的四项要求,认真对照检查。

  1、按照方案专项整治人员范围,公司党委全面梳理排查自查自纠工作范围内人员。领导人员及关键岗位人员不存在亲属和其他特定关系人所办企业与本企业开展业务往来情况。

  2、公司就化公为私问题进行了自查自纠,每人均填写了《化公为私问题专项整治自查自纠情况表》并由本人签字确认。经核查,公司全体员工不存在有亲属或其他特定关系人开办企业、并与公司有业务往来的情况。根据《关于进一步规范领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为的

  规》要求,公司领导班子全体成员均已填报《领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业情况登记表》。

  3、公司2022年专项整治工作中,未有发现领导人员违规违纪违法问题。公司建立有廉洁从业相关制度,如《公司廉洁从业承诺制度》,并严格执行集团公司《本部管理人员违规干预和插手企业重要事项记录报告有关规定》等禁入管理制度,严格履行招投标程序,杜绝“化公为私”情况出现。

  三、强化责任意识,坚持警钟长鸣公司党委履行专项整治主体责任,党委书记负第一责任人责任,确保高质量完成化公为私专项整治工作。

  1、强化日常教育,营造风清气正氛围。公司加强警示教育力度,充分利用公司交流平台、公告栏等形式,以案说纪,形成震慑、警示,遏制违纪行为和不良作风。监督党员干部时刻保持清醒头脑,知敬畏、讲规矩、明禁令、守底线,营造风清气正的良好干事创业氛围,为实现企业高质

  量发展提供坚强保障。

  2、加强作风建设,营造干事创业氛围。公司党委将专项整治工作与干部作风建设年活动相结合,根据公司实际情况,制定活动方案。召开作

  风建设年活动启动会,引领全体干部员工不断提高执行力、创造力、凝聚力、战斗力,以作风建设助推企业高质量发展。同时建立工作周报制度,做实做细部门各项工作,将作风考核纳入绩效考核工作中,切实增强干部作风的考核力度。

  3、强加纪委监督力度,充分发挥纪检监察作用。公司纪委围绕干部作风建设年活动的要求,开展为期4个月的工作纪律作风纪律检查。进一步深化作风建设活动工作,严肃工作纪律,转变工作作风,提高业务效能,切实解决工作作风散漫、纪律松驰、精神懈怠以及在职不在岗、在岗不履责等突出问题,从而增强干事创业能力,改进工作作风,以积极进取、奋发有为的精神状态塑造新时代担当作为干事创业新形象。

  人是悬挂于自己编织的意义之网的动物,如果离开了这一张意义之网,人其实与动物没什么区别。只是,与其他人不同的是,我们这些人读了太多的书,思考过了太多的问题,到了最后却再也无法像其他人那样照搬一个或是宗教教义、或是普世价值这样的一个东西来做自己的意义之网。对于生命的意义,我们寻找着、怀疑着,像一只小猫一样,在地面上轻柔地探出自己的脚步却警惕地盯着四周时刻准备收回。于是,有着无数个夜晚,我们在孤灯下寂静地思考着,却很难确定自己找到了正确的方向,这就是我们这些人的痛苦之源。

  

  

篇十三:国有企业自查自纠整改报告

 国有资产管理自查自纠报告

  国有资产管理自查自纠报告一根据《西安市灞桥区关于开展区级行政事业单位国有资产出租出借、对外投资情况专项检查的通知》以及《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《西安市行政事业单位国有资产有偿使用和处置及收益管理暂行办法》文件精神,我校领导高度重视,立即组织人员对国有资产出租出借情况进行了自查,现将自查报告汇总如下:一、建立组织机构,专项负责组长:副组长:成员:二、自查内容1.国有资产日常管理情况:严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》及《灞桥区学校固定资产管理制度》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

  

  2、制度建立情况:我校建立了《西安市

  根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:

  一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;

  

  8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。四、自查工作结果经自查,我局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。五、完善规章制度我局在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。国有资产管理自查自纠报告三根据{20xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。二、工作起止时间

  

  我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

  三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的.固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。学校无经营性资产情况。五、整改措施我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。很得我心的范文。

  

  非常耐读的优秀的范文。瑶海区国有资产清理规范工作自查自纠情况汇报*********:自2022年12月9日,瑶海区清理规范国有资产处置工作全面启动,全区高度重视,严格贯彻落实《******关于印发合肥市清理规范县(市)区开发区国有资产处置工作实施方案的通知》(*政办秘〔2022〕*号)文件精神,顺利完成了前期的国有资产项目登记、项目公示、自查自纠等阶段工作,现将有关情况汇报如下:一、前期工作开展情况(一)加强组织领导自清理规范国有资产处置工作启动以来,我区按照市里的工作要求,召开了全区动员大会,成立了以区委常委、区政府常务副区长任组长的领导小组,印发了工作实施方案。明确由区监察局牵头,**具体负责业务指导开展此项清理规范工作。区清理规范工作领导小组办公室先后就项目登记、项目公示、自查自纠等阶段重点工作安排发出通知,报经区政府批准、由区政府办印发了《****国有资产处置项目登记公示工作暂行办法》。(二)全面开展项目登记

  

篇十四:国有企业自查自纠整改报告

 今年以来对全县资产进行了清查上报确保了国有资产的保值增值并以经济建设为中心实施工业强县的发展战略壮大县域经济使我县各项社会事业得到长足发展加强市政交通电力通讯水利等基础设施及矿治建材加工能源化工乡村旅游特色农业等重点和优势产业的开发建设积极搭建政府投融资平台做大做强国有企业加大中小企业的扶持努力提高服务质量和水平积极推进资产经营管理工作取得了新的成绩现就我县国有资产监督管理年度考核自查情况报告如下

  国有企业自查报告

  国有企业自查报告山东省曲阜师范学校国有资产专项调查清理工作自查报告济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:根据济纪发{XX}10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。我校于XX年5月13日至XX年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。并将自查结果自25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示,接受广大群众的监督检查。1、单位基本情况;2、单位领导情况;2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;3、各种设备、图书文物的占有使用情况;4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;5、账外资产问题;;6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;

  9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;12、其他。经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。山东省曲阜师范学校资产调查清理领导小组办公室单位负责人(签字):分管负责人(签字):责任人(签字):二〇一四年五月二十三日国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问

  题;6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。经自查,我局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,

  资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。我局在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理

  方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。***县财政局关于加强国有资产监管管理及国有资产保值增值年考核自查报告XX年,是新世纪以来中国经济社会发展较为复杂的一年。***县

  国资局始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,积极开展创先争优活动。今年以来,对全县资产进行了清查上报,确保了国有资产的保值增值,并以经济建设为中心,实施“工业强县”的发展战略,壮大县域经济,使我县各项社会事业得到长足发展,加强市政、交通、电力、通讯、水利等基础设施及矿治建材加工、能源化工、乡村旅游特色农业等重点和优势产业的开发建设,积极搭建政府投融资平台,做大做强国有企业,加大中小企业的扶持,努力提高服务质量和水平,积极推进资产经营管理工作,取得了新的成绩,现就我县国有资产监督管理年度考核自查情况报告如下:

  根据《昭通市财政局关于印发市级行政事业单位资产管理信息系统实施方案的通知》(昭财行〔XX〕13号)文件精神,我局资产管理信息系统实施领导小组,负责领导指导全县资

  产管理信息系统建设的各项工作。整个系统建设工作现已完成,我县资产管理信息系统中的固定资产数与XX年决算中的固定资产数对比情况为:

  1、基本情况今年实施资产管理信息系统建立的预算单位126个。XX年固定资产决算数为386256966元,资产管理信息系统中的固定资产数为

  384682975元,比决算数减少1573991元。2、固定资产增减变化原因(1)增加原因:我县人民检察院,XX年部门决算报表上报固定资产

  总值是1848160元,息系统上报固定资产总值是元。相差元。原因是往年对车辆入帐金额有误,车辆购置实际金额为1257500

  元,但年终决算帐面数为元,与实际相差元。造成数据不符。(2)减少原因:我县火德红乡政府,XX年部门决算报表上报固定资

  产总值是元,此次行政事业单位资产管理信息系统上报固定资产总值是412667元,相差元。

  原因是:XX年5月份前火德红中学、小学、卫生院的财务都由财政所管理,XX年6月这三家单位上划到业务主管部门,火德红财政所未将该固定资产作帐务调整,数据仍保留在每年的决算报表中,所以中火德红乡政府的固定资产就减少元。

  三、监管国资公司的经营情况1、完成了世纪大道延长线经三角花园至太阳湖道路周边亩土地的收储和开发工作。整个土地收储项目共需投资收储整理成本15496万元。止XX年11月,整个土地收储项目实际已出售土地亩,取得销售收入4613万元;实际出售土地已获净收益978万元。目前尚有库存土地593亩,根据该项目库存土地所处区位优势和目前我县土地市价,现有库存土地预计可按平均不低于55万元/亩的价格,根据城市建设发展规划,择机挂牌转让开发。项目完成后,预计可再获得净收益XX5万元。2、为不断壮大国资公司经济实力,经县人民政府批准,通过资产清理评估,将全县各行政单位5004万元闲置的临街门面房屋、土地等国有资产103宗,无偿划归县国资公司。一方面,划入的部分临街门面出租,年可获租金收入50万余元;另一方面,划入的大部分资产,随着城市建设的发展不断升值,大部分资产随发展可择机挂牌转让开发。3、投资1700万元参股企业经营,其中:投资500万元注册***县兴鲁融资担保有限公司,占该公司股份的100%,主要对城市基础设

  施建设、交通能源等重点工程和中小企业的融资,按照委托人的委托提供担保业务,现公司的经营活动正在有序进行。XX年度入股1200万元投入云南大山包旅游开发有限责任公司,占该公司股份的15%,参与公司旅游项

  目的开发,现整个项目正在有序进行中。4、中标参与城市基础设施建设,投资3000万余元的***县太阳湖基础设施建设项目,由国资公司中标建造,现整个项目正在建设中,公司可从项目经营中获得300万余元收益。5、投入790万元,参与龙头山、小寨、龙树等六个乡镇集镇建设。6、负责昭鲁城市走廊***段建设筹资任务,经县人民政府批准,由县国资公司对临城区通道两旁的土地进行收储开发。现整个土地收储整理项目正在有序进行中,截止XX年11月,公司已支付土地收储费2739万元,支付工程建设资金5000万元。7、投资260万元,新建公司办公楼一幢,使公司经营活动得到了保障。8、公司联合参与开发的陡滩口及凉风台水电站、龙泉矿产资源等开发项目,正在有序进行中。9、XX年6月,公司直接负债资产负债率为:6000万元/23096万元*100%=%,即:公司自身经营收入偿债比重达74%以上,进入了四类地方政府融资平台公司行列。四、确实做好我县的国有企业资产管理工作。按照昭通市人民政府文件昭政发72号文件的要求,做好我县国有企业处置审批制度,重大资源开发利用项目审批制度,重大经济政策的审批制度、重大决策通报制度和经济运行分析报告制度贯彻落实,切实加强企业的国有资产管理,杜绝资产损失和浪费。五、建立完善国有资产监管机构:我县于1997年成立国有资产监督管理局,事业单位,编制7人,实有3人负责管理县直企业,行政事业单位国有资产,负责县直国有产权和股权的监督管理,组织实施国有资产的清查核实、产权登记监督管理、产权交易、资产处置的审

  核工作。XX年机构改革后撤销,其职能由财政局国资股负责,依法管理国有资产。

  二〇一四年十二月三十日

  

  

篇十五:国有企业自查自纠整改报告

 国企领导工作自查报告

  x月x日,集团公司党委发出通知,要求各单位党委就实行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的状况进行总结、分析,根据党发39号文件精神,公司快速召开专题会议,细心部署,全面支配,并要求公司各级班子成员要统一思想,提高相识,站在产业发展高度,依据公司经营特点,结合自身学习和岗位工作,写出自查报告,做出个人分析。现就个人相关状况汇报如下:

  一、四项工作的落实状况:1、在实行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》方面:首先,从思想上高度重视。充分相识实行《规定》的重要性,认为《规定》对于产业的壮大、公司的成长、领导班子的凝合、团队作用的发挥有着至关重要的作用,是公司各项制度有序运行的前提,是公司各项经营活动顺当开展的保障,是深化企业文化的政治前提。其次,在行动上扎实推动。不仅做到牢记《规定》,还要贯彻到工作的始终,领导班子要制定学习安排,提出实施看法,写出心得体会,在生活会上沟通,在职工会上探讨;同时还开展《规定》有关学问问卷答题竞赛,既做到学习上的提高,又要做到在工作中实践。再次,对个人严格要求。把《规定》作为公司全员行为规范的教材、警示的教材,党员领导干部、机关基层场领导不仅要做到廉洁从业,领先垂范,广阔职工也要坚固树立廉洁从业的意识,做到警钟长鸣,始终保持醒悟的头脑,筑牢拒腐防变的防火墙。2、在民主管理方面:首先,始终把民主管理作为公司最根本、

  

  最基础、最重要的一项工作,作为一个战略性任务牢抓不懈、常抓不止。其次,不断完善公司各项民主议事制度,建全工会组织,充溢工会人才,广泛听取职工看法,运用集体大才智的平台,汲取新观念,了解新思想,推动管理,提升经营。再次,实行多种形式,由点到面,由面及点,坚持部门每天一会、公司每周例会的制度,通过建议收集,民主测评,激发每一名员工的工作热忱,挖掘每一名员工的工作潜力,敬重才智,形成合力,同心同德,协调发展,排忧解难,汇合阅历,共同进步。

  3、在厂务公开方面:首先,树立一个目标,即:提高相识,统一思想,公司领导、部门及基层场负责人要仔细学习贯彻实行厂务公开的精神,自觉执行厂务公开的制度,制定具体可行的实施看法,把厂务公开纳入到部门、基层场日常管理工作当中,不搞形式主义,用数字说话,用成果说事。其次,坚持两个原则,即:实事求是,持之以恒。实行厂务公开必需结合股份公司的实际,不仅要做到对职工公开,还要做到对股东公开,既要做到真实牢靠,建立信念,还要形成影响,显现实效。同时,要把进一步做好厂务公开作为公司一项重要工作常抓不懈,不断完善和规范。再次,明确四个凡是,即:凡是职工股东关切、反映剧烈热点的问题、涉及职工股东切身利益的重大事项和简单引发冲突、滋生腐败现象的问题必需向职工、股东公开;凡是涉及公司中长期发展规划、投资和生产经营、股东分红派息、重大技术改造等决策性问题,需董事会决议的提交董事会,需股东大会决议的提交股东大会;凡是涉及生产经营目标、经营措施实施、财务

  

  预决算、大额资金运用、重要规章制度制定、重大人事任免等必需由办公会议或总经理办公室会议确定;凡是公司全部的工程建设一律实行招标,大宗物资选购一律实行议标,产品销售价格、政策等一律透亮,不搞暗箱操作,切切实实以维护国家利益、股东利益、企业利益、职工利益为根本动身点。

  4、在效能监察方面:首先,把“将本增效,促进发展”作为最终的目的。作为股份公司,公司发展最大的目的就是实现国有资产保值增值,不断扩大股东投资回报,切实维护旺盛稳定,实现鸵鸟产业大发展,只有如此,才能更好地在发展特色产业、壮大陕农经济、服务三农等方面发挥更好的作用,为西部扶贫开发、生态环境建设、节粮型的畜牧产业发展做出更大贡献。其次,我们以是否“按时、按质、按量”完成工作作为基本考核依据,在生产上就种核算了各项指标,并对基层场实行了总体承包,激励盘活场区资源,搞活经营,提升效益。今年生产形势较往年很大的提升,说明这些工作很有成效。同时,我们对职能部门的考核实行“主观主动性建议、贯彻执行工作力度、工作处理应变实力”相结合的方法,一是明确责任,二是激励思索,三是强调执行,今年无论是在管理水平、销售策略转化、财务成本限制,还是制度的创新、队伍的凝合等方面,都有了突破性的提高。再次,把“有奖有罚、奖惩分明”作为改进、提高的举措。效能监察的最终目的是为了促进工作、形成作风,我们对工作主动性高、富有创新意识、勤于动手,擅长动脑,工作业绩突出,成果效果明显的赐予嘉奖,并作为人才予以储备、提拨,反之,则调整岗位,直至解聘。

  

  二、个人履行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的有关状况:

  对于我个人来说,《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》既是一位良师,更是一面旗帜,对它的学习、贯彻和落实,更使我感受到廉洁从业的责任与使命。身为股份公司党总支书记、常务副总经理,回顾这么多年来,我一如既往地做到了严格遵守党员领导干部、国有企业领导干部廉洁自律的各项规定,没有做任何一件有违于廉洁从业行为规范的事情。这主要是因为:一是强化了自我学习,提高了个人修养。通过不断的学习和理论升华、实践磨练,我更加坚固地树立起了廉洁从业的意识、强化了“以廉为荣、以贪为耻”的道德观念,培育了与社会主义市场经济相适应、与鸵鸟产业发展要求相配套的廉洁从业理念:淡泊名利、忠实履职、接受监督,严明纪律,始终保持共产党人的蓬勃朝气、昂扬锐气、浩然正气。二是树立了正确的权力观、地位观、利益观。能做到正确行使自己手中的权利,淡化“官念”和权欲,用平常心看待官位,用责任心看待工作,不以权谋私,不放纵欲望,不贪吃与喝,不贪钱财与享乐,不贪名利与地位,时时要求自己从大处着眼,小处着手,见微知着,防微杜渐,大事不糊涂,小事不马虎,以正确的权力观、科学的发展观和正确的实绩观要求自己,做到了堂堂正正做人,踏踏实实做事。三是做到了按《规定》办事,忠于职守,廉洁奉公。几年来,没有利用职权和职务谋取不正值利益;没有私自从事营利活动的行为;没有假公济私、化公为私的行为;没有借选用、聘用、提拔干部之机谋取私利,做到了艰苦奋斗,勤俭节约,

  

篇十六:国有企业自查自纠整改报告

 执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》自查自纠报告范文

  执行国有企业领导人员廉洁从业若干规定自查自纠报告范文为全面贯彻落实国有企业领导人员廉洁从业若干规定,我按照集团纪委工作要求,依照国有企业领导人员廉洁从业若干规定对自己廉洁从业各个方面进行了认真的反思和自查,以规范自己廉洁从业行为。现将自查情况向组织汇报如下

  1.在维护国家和出资人利益方面,对工程变更.人事任用.经费使用等重大问题上,都严格执行民主集中制和“三重一大”的各项规定,完善约束机制,经过主任办公会班子成员集体决定,做到坚决维护国家利益,无滥用职权.损害国有资产权益的行为。

  2.在忠实履行职责方面,未从事营利性经营活动和有偿中介活动,在本企业和与本企业有业务关系的企业没有投资入股,无利用职权谋取私利以及损害企业利益的行为。

  3.正确行使经营管理权方面,本人的配偶.子女在本公司没有任何投资入股行为,没有将国有资产委托.租赁.承包给配偶.子女等人经营,没有利用职权为配偶.子女及其他人从事营利性经营活动提供便利条件;

  4.在勤俭节约方面,能够按照党风廉政建设责任制的要求,以身作则.严于律己.坚决反对和抵制各种不良风气,反对铺张浪

  

  费,抵制享乐主义和奢靡之风,大力弘扬艰苦奋斗.勤俭节约这一中华民族传统美德,没有违反规定进行职务消费.超标准配置公务小车的行为。

  5.在作风建设和自我修养方面,能够坚持实事求是.党的群众路线,深入基层.深入施工现场,为一线施工人员和沿线群众诚心诚意办实事.做好事,解决实际问题。自我修养方面能够坚持正确的权力观.利益观.亲情观,廉洁自律.艰苦奋斗,无违反职业道德.社会公德以及侵害员工合法权益的行为。虽然本人在遵守国有企业领导人员廉洁从业若干规定做的较好,但在以下方面还存在一些不足之处

  1.勤政廉政的宗旨意识还不够牢固,有时太看重地方关系的协调,在日常的一些业务性接待中,会不自觉地出现一些超标准接待的现象,以显示接待热情,也方便日常工作。

  2.自我约束力度不够。有时候下到施工单位巡查,施工单位以吃工作餐为名进行宴请,出于盛情难却,不想让施工单位太难堪就没有断然拒绝,也认为这是正常的人情往来,没有及时制止。

  3.作为项目建设负责人,总是自身定位于工程管理和行政管理工作,党委工作缺乏有效的载体,处于被动应付的局面居多。在抓日常党风廉政教育过程中,看重形式不重实效,满足于用常规的方式和方法,缺少新意,存在走过场,只是用文件传达文件,用开会传达会议,实际效果不明显。

  

  4.虽然在思想上高度重视党风廉政建设,自己身体力行党中央“八项规定”,但对贯彻落实“八项规定”的形式不够丰富,只是按部就班,思想上总认为本项目廉政建设抓得比较紧,各管理层也比较自觉,在党员干部廉政教育和用党的纪律约束力度还不够深入。

  5.作风不够踏实,对理论学习只满足于完成“规定动作”,看文件.读报纸,甚至看标题,满足于用常规的方式和方法,实际效果不明显,知识面和理论水平有待于进一步提高。我将结合以上这些问题,对于廉洁从业本人郑重承诺

  1.坚持忠诚敬业.恪尽职守,维护国家和出资人利益.维护公司利益;禁止违反“三重一大”决策规程决定的相关事项,违反规定干预和插手职权范围外事项。

  2.坚持秉公用权.廉洁自律;不利用职务便利谋取不正当利益,不接受.索取与本企业有业务往来的管理.服务对象的礼金礼券购物卡。凡难以拒收的礼金礼券购物卡等,按照有关规定上交组织。

  3.坚持依法经营.诚实守信,严格遵守国家财经纪律和企业财务制度;绝不违反规定向特定关系人输送不正当利益。

  4.坚持勤俭节约.公平正义;不违反规定进行职务消费,铺张浪费,挥霍公款,侵害国家.企业和职工的合法权益。

  5.坚持实事求是.作风正派;不在经营活动中弄虚作假,谎报成绩,假公济私,从事有悖社会公德的活动。

  

  6.坚持以人为本理念,维护职工根本利益,带头执行好企业各项规章制度,积极进取,努力作为;不在企业业务活动.员工奖惩.薪酬分配中谋取私利,损害职工正当权益。本人自愿公开以上承诺,自觉接受党组织和职工群众的监督,若有违反,愿按照有关规定接受纪律处分或组织处理。

  

  

  

篇十七:国有企业自查自纠整改报告

 国有企业自查自纠整改报告

  国有企业自查自纠整改报告4篇国有企业自查自纠整改报告自查自纠整改报告2018-10-18按照行评要求,我科认真查找本科室存在的主要问题,对科室政风行风建设进行深入的自查,并对存在的问题进行认真整改,现将情况汇报如下:一、自查中存在的主要问题1、未经常深入项目现场进行察访,与项目业主的直接联系较少,对很多项目建设情况了解不够。2、对促进项目建设开展的措施不多,协调项目存在问题的力度也不足。3、策划重点项目的力度还不够,管理指导重点项目的方法措施不多,收集汇总项目进度的效率不高。4、上下左右沟通联系不够密切,平时应付于日常工作,与省发改委、县区发改部门的沟通联系较少,对各区发展计划部门,缺乏必要的工作联系和业务指导。二、整改措施1、每月深入项目现场进行视察,多听取项目单位的意见建议,对于项目存在的问题,积极向上呈报反映,并及时跟踪解决,确保项目能完成年度计划目标。2、认真做好全省三级项目储备库工作,积极指导各县区发改部门策划生成项目并上报,同时督促委各科室对县区上报项目严格把关并审核入库。

  3、向上多与省发改委进行沟通联系,互相探讨业务上的问题,向下增强对县区发改部门的指导,共同推进工作开展。

  三、整改工作取得主要成效1、通过对全市重点项目的仔细跟踪,协调解决其存在的各种问题,全市186个在建重点项目1-11月份完成投资211亿,完成年度计划的92.3%,比序时进度快0.6个百分点,超额完成年度计划的项目共有99个。

  79个预备重点项目1-11月份完成投资44亿元,完成年度计划的59.8%,相比比去年同期快10.4个百分点。

  在建项目2、通过对县区的指导督促,目前列入我市三级项目储备库的项目共有536个,下一步将陆续策划生成目进行入库,作为重点项目的储备。

  3、2022年市重点项目以及__规划项目初稿均已制定。2022年重点项目初定327个,比2022年增加24个,总投资额6664亿元,比2022年增加2273亿元,计划投资321亿元,比2022年增加19亿元。国有企业自查自纠整改报告自查自纠整改报告篇一:自查自纠整改措施报告自查自纠整改措施报告自集团开展整顿工作作风,客服官僚主义动员会后,我按照要求,认真学习了相关文件精神,并细心体会,与其同时,也开始认真反思自身。这是我第一次学习有关整顿工作作风方面的精神,经过学习教育和深入思

  考,我个人对开展整顿思想作风活动有了更深的理解。同时,也对自身存在的问题也有了更进一步的认识。现在对照工作实际,作深入剖析,期望后期达到自我教育、自我提高、自我完善目的。

  一、存在的问题由于我刚进入集团,在公司领导的指导下,在同志们的协助下,虽然做了一些工作,并按照领导的提醒对自己完成的工作做了修改,但还是不能充分对自己在如今的工作中存在的问题进行自我剖析,所以我将结合自身在之前工作岗位中存在的问题一并反思,主要有以下几个方面:1、对自我表现有些满足。过去在学校表现还算优异,在第一份工作中做出了一些成绩,第二份工作也要求简单,然后就有些自我良好,对自身要求也有所降低,幸运的是在现在的工作岗位上发现了自己还欠缺众多。2、对待工作过于被动。工作时,有时不够主动、积极,只满足于完成领导交给的任务,或者听着领导安排任务。在工作中遇到难题,常常等待领导的指示,说一步走一步,未把工作做实、做深、做细。3、对自身要求放松。在日常工作中,如果没有较急、较重的任务的时候,对自己没有严格要求,有时上班时间有过聊天,同时看到很多做得好的东西,心理想着下来试着做,却没落实。空余时间也很少花时间看书,继续学习,勤于练习。二、存在问题的原因上述这些问题的存在,主要来自于自身,董事长会上才教导了我们遇到问题首先从自身找原因。因此,借着周末,我对自身存在的主要问题和

  不足也认真进行了反思,概括起来主要有以下几个方面:1、对自我学习要求不够高。学习的范围较窄,也不够深入,从而使

  得学习的效果不明显。以为某方面专一做事就没问题,现在发现职场里需要的更多是综

  合型的人才,一方面精,其余方面也不差才可以把工作做得更好,而之前就专业跟自己爱好以外的东西接触甚至学习都太少,这是没有要求自身去学习导致的。

  2、工作意识不够高。对待工作有些被动就是因为工作意识不够高,而且在某些方面还存在依赖性,有些唯唯诺诺,若不知道领导的要求,便不敢自己先做事,唯恐自己做不好,担心事先做的都是无用功。

  3、学习意识不够强。空余时间,虽然会做些图,写些东西,看看书,但大多都是自己爱好内的事,对于与工作有关的专业性的书籍,看得太少。主要原因在于自己学习意识不够强,自我开始松懈,对自己的要求也跟着降低。

  三、整改措施和努力方向对于自己在工作中存在的种种问题,我将在以后的工作中加以改进,不断进行自我批评,严格要求自己,尽心尽力干好每一项工作,不断学习,提高自身综合素质。具体做到以下几点:1、加强学习,提高自身素质。拥有好的工作作风及良好的工作心态是终身的事,而工作能力只有不断提升才不会被社会所淘汰,自我素质不断提升才会被社会所认可。因此,现在乃至将来,这都是一个不断学习的过程,要真正做到活到老学到老,而不是满足现状。3、增强创新意识,大胆敢于挑战。工作性质所决定,这个工作岗位

  需要创新,需要与众不同之上的肯定。面对新的挑战,要大胆工作,勤于思考,多想点子。不唯唯诺诺,不害怕挨批评,不害怕被否定。只有不断进取,才能把工作做得更好,从而提高到一个新的水平。

  4、加强自我改造,自我完善,努力提高综合素质。经常反思,保持良好的工作作风。敬业爱岗,甘于奉献,有强烈的事业心和责任感。刚加入咱们团队,要虚心好学,遇到问题多看多问多想,多向领导及周围的同志请教。严格要求自己,不松懈,不违纪,与公司同进步。

  网络部__2013-3-31篇二:个人自查自纠整改报告个人自查自纠整改报告按照全市开展“治五风、创五优”活动要求,本人从工作、学习等方面进行自查自纠,虽无严重的“庸、懒、散”现象,但也存在以下问题:一、存在的问题1.学习意识不强,本人对于工作学习不够深入,思考不够全面,调研不够细致,常因工作繁忙或其他借口而放松学习和自我深造。缺乏系统、主动地学习,理想上逐渐缺乏多学习多研究多实践的激情,事业心、责任感、紧迫感也不够强2.工作要求不高。对自己缺乏高标准、高要求,在工作上存在过得去就行的思想,缺乏精益求精精神。对待工作有时不够主动、积极,满足于完成机关和领导交办的任务,未把工作做细、做实、做深。

  3.创新意识不强。工作中,存在着因循守旧的观念,习惯于按旧框框办事,缺少创新意识。比较习惯于老套路、老办法,凭自己的经验办事,导致创新能力不强,往往对于一些新问题、新困难感到不适应。

  二、存在问题的主要原因以上问题的存在,本人进行了深刻剖析,虽然有一定的客观原因,但主要是主观原因造成的。主要还是思想上对政治学习认识不够,平时虽按时参加政治学习,但思想上未引起高度的重视,学习目的不够明确,学习时缺乏思考,理论与实践脱节。问题出在表面上,根子生在思想上,从更深层次上分析起来,主要有以下几点:(一)没有把政治理论学习放在重要位置,放松理论学习和思想改造。在理论学习上不能掌握科学理论的精神实质和科学体系,并没有达到学习的应有目的,影响了理论学习水平的提高。(二)作为人民公仆的宗旨观念有所淡化。没有很好的加强世界观、人生观的进一步改造,有时产生松口气的念头,认为自己工作已经很努力了,致使对业务工作有时不够深入,满足于不出问题。(三)自我要求有所放松,忽视了自我约束、自我监督、自我提高。在自身学习上就学习抓学习,而不去研究思考问题。本人将以此次活动为契机,常怀律己之心,常修为人之道,实现“五个提升”:提升政治思想觉悟特别是明辨是非的能力,提升宗旨意识和奉献精神,提升大局意识和团队精神,提升学习的自觉性和履职能力,提升作风纪律和个人修养。我将从以下几个方面来提高自己:三、整改措施随着整治活动的不断深入,通过对自身存在问题的排查,更加清醒地

  认识到自己存在的问题,也更加增强了我改正错误、提高自己思想素质的信心和决心。在今后的工作中,我决心从以下几方面进行改进:

  (一)加强政治理论学习,努力提高自身素质。全面认真系统地学习党的方针政策,毛泽东思想、邓小平理论和”三个代表”的重要思想,深入学习实践科学发展观,熟练掌握和运用市场规范监督管理工作的相关政策和法律法规。

  (二)进一步改进工作作风。以高度的政治责任感、使命感和爱岗敬业的事业心,切实转变工作作风、提高工作效率,脚踏实地、勤勤恳恳的完成各项工作任务,努力开拓工作新局面要努力做到克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚,破除平庸懒散,迎难而上,积极工作;对遇到的问题进行理性思考,深挖其中的规律性;从事物之间的种种联系去分析和解决问题;根据个人具体情况和自身工作特点,不断完善和提高自己,脚踏实地地投入到市场规范监督管理的事业中去。

  (三)求真务实、开拓创新。一是想问题、办事情,做决策都要坚持从实际出发,遵循客观规律,不要凭主观臆断行事。二是要敢于讲实话、真话,敢于听实话、真话。重实际、办实事、求实效,不搞形式主义,不摆花架子。三是创造性地工作,大胆地投身到工作实践中去,在工作中勇于开拓创新、不墨守陈规、不固步自封、从实际出发,不断探索真理、研

  究新问题、解决新问题,不断总结和完善已有的经验,提出新思想、新方案,拿出新举措,开创工作新局面。

  部门1、工作作风情况。虽然我们没有出现服务态度生硬,“门难进、脸难看、话难听、事难办”的问题;敷衍塞责、推诿扯皮、等问题;但是在服

  务质量、办事效率上还有待提高。2、人员综合业务素质达不到理想程度的工作要求。需进一步配齐人

  员,完善工作责任和工作纪律。3、工作的方式方法不能与时俱进。一是要提高认识;二是要端正态度;三是要认真整改;四是制定措

  施;五是抓好落实;六是要达到目的。力争通过政风行风评议工作使我们为民服务的意识明显增强,增强自身素质,提高工作效率。

  经过深入的自查自纠,结合本科室的职能职责,我们会认真对待这次政风行风评议工作及做好以下工作:在今后工作中,充分发挥主观能动性,以改革创新的精神,不断探索先进的方法,深入基层调查研究,总结提炼群众经验,强化学习,完善机制,不断提高服务群众工作的质量和效率。认真执行,按照“一张笑脸相迎、一声您好问候、一把椅子让座、一杯热茶暖心、一片诚心办事”的工作规范要求,认真接待做好各项工作,坚决克服“门难进、脸难看、事难办”问题,对立“务实、高效、勤政、廉洁”的良好工作形象。

  认真按照县纠风办的安排进行自查自纠工作,自我落实行风评议工作的任务和责任,结合当前工作实际进行自我对照,认真查找在行风上存在的问题和薄弱环节,提出加强行风建议的整改措施,按照边评边改的原则,采取切实有力的措施,能够整改中的立即整改,解决机关作风建设中带有普遍性、倾向性的问题。同时,坚持内查和外督相结合,促进自我的行风廉政建设

  篇三:专项整治工作自查自纠情况汇报

  开展医药购销和卫生计生服务中突出问题专项整治工作自查自纠情况汇报为纠正医药购销和医疗服务中的不正之风,切实维护广大患者的切身利益,根据《红安县纠正医药购销和卫生计生服务中不正之风专项治理工作实施方案》(红卫生计生24号)的通知要求,本院积极安排部署,扎实开展了自查自纠活动,现将情况汇报如下。一、基本情况(一)提高认识,强化领导。为加强专项整治工作的组织领导,成立了以院长刘军为组长,院中层干部为成员的专项整治工作领导小组,负责组织、协调、督导、检查、整改等各项工作。并组织全院职工召开了动员大会,使职工认识到开展此项工作的重要性,从而确保了活动的顺利开展。(二)明确职责,严肃纪律。专项整治工作领导小组明确分工,紧紧围绕工作重点,严格执行纪律,定期开展了督导检查,并通过设立意见箱、发征求意见表、设举报电话等多种方式接受社会监督,针对发现的问题,严格追究了相关科室和个人责任。二、工作进展我院于5月4日召开了专项治理工作动员大会,印发了实施方案,对自查自纠工作作了全面部署。现将我院开展专项治理工作自查情况汇报如下:一是发放自查自纠表。我院组织发放了治理医药购销和医疗服务中突出问题工作自查自纠表56份,在自查中,加强了对财

  务、药品购销的检查力度,认真检查收受药品、医用设备、医用耗材生产、经营企业及其营销人员给予的财物、回扣、提成等方面的问题。暂未发现突出问题存在。二是开展谈心承诺活动。按照自查自纠工作要求,认真组织、开展自查自纠,广泛开展了谈心活动,积极开展了服务承诺活动。三是查找不足,制定整改措施。认真查找监管中的漏洞和薄弱环节,提出整改措施。四是加强协调督查。对各科室部门开展自查自纠和建立健全长效机制各个阶段工作开展情况进行了监督检查,对措施不到位、工作不得力、消极应付甚至搞保护的,加强了督促和指导,确保各项整改措施落到实处。三、自查情况(一)药品及医用材料购销方面1、药品及材料采购严格执行集中招标,按规定的品规和流程采购,无采购非中标药品、高于中标价采购药品、违规加成出售等问题,严格执行了药品价格制度。2、无个人或少数人确定本院用药品种和规格,随意采购未经备案药品的现象。3、在设备采购过程中无违反规定、违规操作,收受公司返利或变相返利、医务人员及相关人员收受回扣的现象。(二)医疗服务及收费方面1、医疗服务中无滥检查,开单提成、收受或索要“红包”,接受医药生产、经营企业单位赞助的学术、外出考察等情况。

  2、无为医药营销人员提供用药信息、发布虚假医疗广告、有偿转诊、科室出租承包,将医疗收入直接与个人收入挂勾等情况。3、收费项目严格执行下发的收费标准,以及新型农村合作医疗限价标准,无自立项目、分解收费项目、重复计费等问题。(三)、新农合资金管理方面:严格执行了新农合管理制度,按标严把病人转诊关和入院指征,杜绝了不合理收费、超标准收费、有效控制了住院费用。四、存在的问题(一)在诊疗过程中,由于部分医生用药不合理,存在门诊次均费用超标偏高的现象。由于有极少数医生用药不合理,存在门诊开大处方的现象。(二)少数医务人员服务意识淡薄,对待病人态度生硬,影响了医院整体形象。(三)少数医务人员为病人主动服务意识有待增强,影响了医院整体形象。(四)、个别医生法律意识不强,抵制歪风邪气能力不够。医德医风建设有待加强,服务质量有待提高,群众看病就医问题仍较突出。(五)、个别职工存在对病人态度冷漠,存在生、冷、硬、推现象。(六)、群众反映报销药品品种应该追加,特别是治疗专科药品。(七)、还没有实行一日清单制,费用查询方式单一。五、整改措施针对自查出来的问题,采取以下整改措施:

  (一)加强业务培训。开展业务培训,引导医务人员合理诊断、合理治疗、合理用药,经常性开展处方点评工作,对于不合

  格处方,及时提出指导意见,把合理用药处方点评纳入绩效管理(医务科)。

  (二)、加强教育引导。结合“三好一满意”和“医德医风“教育活动,提高服务的主动性和优质率,增强干部职工自觉抵制不正之风意识,筑牢思想道德和法纪防线(医务科、办公室),

  (三)、申报专科药品报销品种目录。向合管办医保积极申报增加报销的目录和品种,让群众得到实惠(合管办)。

  (四)、积极采取措施增加查询方式:因为服务对象特殊,暂不开展一日清单,开通家属及其监护人电脑、电话查询(收费室)。

  (五)严格按照医院管理制度和绩效考核方案规定追究相关责任人责任,并与年度评先评优工作结合。

  红安县精神病医院二0一四年六月十日国有企业自查自纠整改报告单位自查自纠报告范文_单位自查自纠整改报告单位自查自纠整改报告篇一为了切实做好安全生产工作,认真落实好市安全生产专项整治会议精神,我公司认真开展了自查自纠工作,加大隐患的排查和整改,防止安全生产事故的发生,现将检查整改报告如下:一、安全生产大反思、大检查自查自纠活动情况1、安全管理机构方面我公司在安全管理机构建设方面,尤为重视现场技术、安全人员的配备,每个生产车间都配备了重要的人员及部门,生产现场每个工点都有现场技术人员及专职安全员全程监督,并全部对各人员签订了安全管理终端

  责任状,明确各管理人员的职责,确保生产现场安全质量可控。2、安全生产管理制度方面通过自查自纠活动,部分工点原安全生产

  管理制度不完善、安全防护设施不齐全的,现逐步走上正规,例如总经理利用晚上空闲时间对生产管理人员和生产人员进行了安全技术交底,并对相关责任人签订了责任状,对员工生产过程中要注意的事项逐一制定了措施。

  3、隐患排查治理和重大危险源监控方面目前随着我公司部分项目安装、调试设备接近尾声,重大危险源点主要控制在大型设备安装过程中,其他重大危险源点基本上已施工完毕。我公司由总经理每月组织两次大型的安全生产自查自纠检查,每周由经理带领生产安全检查小组成员组织两次的安全生产自查自纠的检查,由每月旬报进行通报各工区各工点的隐患排查治理和重大危险源监控情况,并是否及时进行了整改,对不及时整改的部门或个人进行了经济处罚和安全教育。

  4、安全教育培训和特殊工种持证上岗情况随着安全生产重点由下部结构升至上部结构,我公司生产部分是带电作业,安全教育培训工作显得尤为重要,公司每月都制定了对生产车间员工进行一次安全教育培训;对每位现场生产操作人员的持证情况进行审查,现我告诉现场特殊工种人员将近2人,现场持证情况来看作到了特殊工种100%持证上岗。

  5、特种设备使用管理情况由于我公司特种设备基本上都集中在生产车间,每日都必须进行生产设备的安全性能检查,对部分受力构件在使用后,重新对使用设备的疲劳情况作试验,对不能满足安全性能的设备进行拆换处理,及时对设备进行保养。

  6、安全投入情况我公司在安全投入方面吸取各类工程现场发生的安全教训,在安全生产投入方面不惜成本,确保施工安全,现我公司全线各工点没有因为安全投入资金不到位而忽视安全的问题,也没有因为安全投入资金不到位而影响施工进度的。

  7、应急预案编制及演练情况根据员工的突发意外伤害方面所采取措施知识,针对我公司安全施工生产实际情况,特在公司厂区内组织了一次应急急救演练,演练顺利结束,取得了大家的认可。

  二、存在问题在这次安全生产大检查中,发现问题,当即整改。检查中发现的主要问题是:

  1、厂区车辆未按规定停放在指定地点;2、现场施工用电未按要求设置,乱接电问题存在,线路杂乱;3、施工现场缺少安全防护设施;4、车间安全防护不到位,临边所设立安全防护栏不符合要求;5、设备使用管理不规范;6、灭火器材配备不足、过期,不放在明显位置;7、针对以上检查出的安全隐患,现已整改完毕。

  三、整改措施针对以上检查出的问题,在下步工作中,我们要强化措施,督促企业按时整改,按期复查,跟踪整治,确保整改到位。

  1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施,认真落实安全生产责任制,要把安全生产工作纳入重要日程,一把手要亲自抓。要加大安全生产工作力度,认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持谁主管谁负责的原则,把安全生产工作责任制层层落实,切实做到抓实、抓细。特别是停产、半停产及设备安装车间的安全防火,要严格按照有关规定做好安全生产和安全防火工作。

  2、遵章守法,建立健全安全生产规章制度。对安全生产工作的要求,把安全生产工作规章制度、岗位操作规程,组织机构建立健全,真正做到有章可循,有法可依,组织落实,制度落实,措施落实。同时,要抓好安全生产的宣传教育培训工作,增强领导和工人的安全生产意识和法制观念。

  3、经常检查,认真排查隐患整改隐患。我们对安全生产的检查工作要做到经常化,制度化、规范化,在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促企业加快整改,把隐患消灭在萌芽中,减少安全生产事故的发生。

  4、严明纪律,严肃责任追究。要做好安全生产事故防范工作,杜绝各类事故的发生。一旦发生事故,要认真执行事故报告制度,要逐级及时上报,对发生安全生产事故的单位要按照“四不放过“的原则,严肃追究企业主要负责人和相关责任人的责任,确保国家和人民生命财产安全。

  四、安全生产大反思、大检查自查自纠活动取得的成效通过对公司厂区内生产车间、设备安装车间的工点安全生产大反思、大检查自查自纠活动,排除了我公司项目各工点中存在的安全质量隐患,消除了重大安全隐患苗头,杜绝了安全质量事故的发生,尤其在各工区,各部门以及施工队安全隐患排查意识上形成了一股绳。总之,项目部通过此次安全生产大反思、大检查自查自纠活动的开展,有力地促进了现场生产的安全生产工作。现场生产安全生产责任主体更加明确、社会责任感进一步增强,员工的安全意识得到了明显提升,在全公司范围内形成了浓厚的人人讲安全的良好氛围。

  篇二我们__局窗口全体工作人员根据党组的要求,认真开展自查自纠,现将自查自纠情况汇报如下:

  首先,能够认真学习党的路线、方针、政策、法律法规,认真践行科学发展观,时刻牢记“全心全意为人民服务”的宗旨,经常教育引导窗口全体工作人员爱岗敬业,高标准、严要求,谨言慎行,事事处处用党性原则、工作职责对照落实到岗到人,使窗口全体工作人员树立正确的人生观、世界观、价值观,让大家正确处理荣誉、金钱、地位之间的关系,要求全体工作人员老老实实做人,踏踏实实干事,兢兢业业工作,珍惜工作岗位,珍惜工作机会,用好手中的权力。

  我们窗口还经常开展自励、自强、自警、自省学习活动,用反面事例;反面教材警示大家,让每一位同志时刻保持清醒的头脑,健康的肌体,良好的心态,不犯自由主义,不踏雷区,不闯红灯,不越高压线,练就清正廉洁、拒腐防变的免疫能力。

  通过自查,我单位对调整的审批事项、项目全部到岗到位,无变相审批、无体外运作,无吃、拿、卡、要、报现象发生,无违规违纪、无违法行为。按照当前“转变政府职能,转变工作作风,提高行政效能,提高公务员素质”这项“二转二提”工作要求,履职尽责,争先创优,使窗口工作提速增效,方便群众,服务社会,宁可我们麻烦百次,不让群众麻烦一次,促使各项工作争一流,创第一,努力实现率先崛起。

  自查结果:无违规、无违纪、无违法行为。存在问题:(1)、有逾期办结现象,由于新系统的启用,有个别环节同志们还不太适应,不够熟练,个别环节还需要调整,所以暂时还没有按公

  开承诺的时限办理,力争马上调整到位,按时办结。(2)、软、懒、散现象也时有发生。

  剖析根源:因考虑到同志们在实际工作中确实比较辛苦,有时有点小毛病也不舍得批评,还总是庇护,存在好人主义,手腕比较软,有时工作一旦忙起来就懒得挤时间抽时间组织政治学习,散就是个别人思想松懈,对学习的重要性认识不够,窗口个别人的服务态度还不够主动热情、耐心周到、达不到微笑服务的状态。

  整改方案:下一步针对以上存在的问题和不足,要痛下决心,扑下身子,硬起手腕,执行按时办结制,坚决扭转软、懒、散的缺点和不足,学先进、比创新、看实效,对照标杆和先进典范,要迎头赶上,力争向上级领导交一份完美答卷。

  国有企业自查自纠整改报告自查自纠整改报告篇一:自查自纠整改措施报告自查自纠整改措施报告自集团开展整顿工作作风,客服官僚主义动员会后,我按照要求,认真学习了相关文件精神,并细心体会,与其同时,也开始认真反思自身。这是我第一次学习有关整顿工作作风方面的精神,经过学习教育和深入思考,我个人对开展整顿思想作风活动有了更深的理解。同时,也对自身存在的问题也有了更进一步的认识。现在对照工作实际,作深入剖析,期望后期达到自我教育、自我提高、自我完善目的。一、存在的问题由于我刚进入集团,在公司领导的指导下,在同志们的协助下,虽然

  做了一些工作,并按照领导的提醒对自己完成的工作做了修改,但还是不能充分对自己在如今的工作中存在的问题进行自我剖析,所以我将结合自身在之前工作岗位中存在的问题一并反思,主要有以下几个方面:

  1、对自我表现有些满足。过去在学校表现还算优异,在第一份工作中做出了一些成绩,第二份工作也要求简单,然后就有些自我良好,对自身要求也有所降低,幸运的是在现在的工作岗位上发现了自己还欠缺众多。

  2、对待工作过于被动。工作时,有时不够主动、积极,只满足于完成领导交给的任务,或者听着领导安排任务。在工作中遇到难题,常常等待领导的指示,说一步走一步,未把工作做实、做深、做细。3、对自身要求放松。在日常工作中,如果没有较急、较重的任务的时候,对自己没有严格要求,有时上班时间有过聊天,同时看到很多做得好的东西,心理想着下来试着做,却没落实。空余时间也很少花时间看书,继续学习,勤于练习。二、存在问题的原因上述这些问题的存在,主要来自于自身,董事长会上才教导了我们遇到问题首先从自身找原因。因此,借着周末,我对自身存在的主要问题和不足也认真进行了反思,概括起来主要有以下几个方面:1、对自我学习要求不够高。学习的范围较窄,也不够深入,从而使得学习的效果不明显。以为某方面专一做事就没问题,现在发现职场里需要的更多是综合型的人才,一方面精,其余方面也不差才可以把工作做得更好,而

  之前就专业跟自己爱好以外的东西接触甚至学习都太少,这是没有要求自身去学习导致的。

  2、工作意识不够高。对待工作有些被动就是因为工作意识不够高,而且在某些方面还存在依赖性,有些唯唯诺诺,若不知道领导的要求,便不敢自己先做事,唯恐自己做不好,担心事先做的都是无用功。

  3、学习意识不够强。空余时间,虽然会做些图,写些东西,看看书,但大多都是自己爱好内的事,对于与工作有关的专业性的书籍,看得太少。主要原因在于自己学习意识不够强,自我开始松懈,对自己的要求也跟着降低。

  三、整改措施和努力方向对于自己在工作中存在的种种问题,我将在以后的工作中加以改进,不断进行自我批评,严格要求自己,尽心尽力干好每一项工作,不断学习,提高自身综合素质。具体做到以下几点:1、加强学习,提高自身素质。拥有好的工作作风及良好的工作心态是终身的事,而工作能力只有不断提升才不会被社会所淘汰,自我素质不断提升才会被社会所认可。因此,现在乃至将来,这都是一个不断学习的过程,要真正做到活到老学到老,而不是满足现状。3、增强创新意识,大胆敢于挑战。工作性质所决定,这个工作岗位需要创新,需要与众不同之上的肯定。面对新的挑战,要大胆工作,勤于思考,多想点子。不唯唯诺诺,不害怕挨批评,不害怕被否定。只有不断进取,才能把工作做得更好,从而提高到一个新的水平。4、加强自我改造,自我完善,努力提高综合素质。经常反思,保持

  良好的工作作风。敬业爱岗,甘于奉献,有强烈的事业心和责任感。刚加入咱们团队,要虚心好学,遇到问题多看多问多想,多向领导及周围的同志请教。严格要求自己,不松懈,不违纪,与公司同进步。

  网络部__2013-3-31篇二:个人自查自纠整改报告个人自查自纠整改报告按照全市开展“治五风、创五优”活动要求,本人从工作、学习等方面进行自查自纠,虽无严重的“庸、懒、散”现象,但也存在以下问题:一、存在的问题1.学习意识不强,本人对于工作学习不够深入,思考不够全面,调研不够细致,常因工作繁忙或其他借口而放松学习和自我深造。缺乏系统、主动地学习,理想上逐渐缺乏多学习多研究多实践的激情,事业心、责任感、紧迫感也不够强2.工作要求不高。对自己缺乏高标准、高要求,在工作上存在过得去就行的思想,缺乏精益求精精神。对待工作有时不够主动、积极,满足于完成机关和领导交办的任务,未把工作做细、做实、做深。3.创新意识不强。工作中,存在着因循守旧的观念,习惯于按旧框框办事,缺少创新意识。比较习惯于老套路、老办法,凭自己的经验办事,导致创新能力不强,往往对于一些新问题、新困难感到不适应。二、存在问题的主要原因

  以上问题的存在,本人进行了深刻剖析,虽然有一定的客观原因,但主要是主观原因造成的。主要还是思想上对政治学习认识不够,平时虽按时参加政治学习,但思想上未引起高度的重视,学习目的不够明确,学习时缺乏思考,理论与实践脱节。问题出在表面上,根子生在思想上,从更深层次上分析起来,主要有以下几点:

  (一)没有把政治理论学习放在重要位置,放松理论学习和思想改造。在理论学习上不能掌握科学理论的精神实质和科学体系,并没有达到学习的应有目的,影响了理论学习水平的提高。

  (二)作为人民公仆的宗旨观念有所淡化。没有很好的加强世界观、人生观的进一步改造,有时产生松口气的念头,认为自己工作已经很努力了,致使对业务工作有时不够深入,满足于不出问题。

  (三)自我要求有所放松,忽视了自我约束、自我监督、自我提高。在自身学习上就学习抓学习,而不去研究思考问题。

  本人将以此次活动为契机,常怀律己之心,常修为人之道,实现“五个提升”:提升政治思想觉悟特别是明辨是非的能力,提升宗旨意识和奉献精神,提升大局意识和团队精神,提升学习的自觉性和履职能力,提升作风纪律和个人修养。我将从以下几个方面来提高自己:

  三、整改措施随着整治活动的不断深入,通过对自身存在问题的排查,更加清醒地认识到自己存在的问题,也更加增强了我改正错误、提高自己思想素质的信心和决心。在今后的工作中,我决心从以下几方面进行改进:(一)加强政治理论学习,努力提高自身素质。全面认真系统地学习党的方针政策,毛泽东思想、邓小平理论和”三个代表”的重要思想,深入

  学习实践科学发展观,熟练掌握和运用市场规范监督管理工作的相关政策和法律法规。

  (二)进一步改进工作作风。以高度的政治责任感、使命感和爱岗敬业的事业心,切实转变工作作风、提高工作效率,脚踏实地、勤勤恳恳的完成各项工作任务,努力开拓工作新局面要努力做到克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚,破除平庸懒散,迎难而上,积极工作;对遇到的问题进行理性思考,深挖其中的规律性;从事物之间的种种联系去分析和解决问题;根据个人具体情况和自身工作特点,不断完善和提高自己,脚踏实地地投入到市场规范监督管理的事业中去。

  (三)求真务实、开拓创新。一是想问题、办事情,做决策都要坚持从实际出发,遵循客观规律,不要凭主观臆断行事。二是要敢于讲实话、真话,敢于听实话、真话。重实际、办实事、求实效,不搞形式主义,不摆花架子。三是创造性地工作,大胆地投身到工作实践中去,在工作中勇于开拓创新、不墨守陈规、不固步自封、从实际出发,不断探索真理、研

  究新问题、解决新问题,不断总结和完善已有的经验,提出新思想、新方案,拿出新举措,开创工作新局面。

  部门1、工作作风情况。虽然我们没有出现服务态度生硬,“门难进、脸难看、话难听、事难办”的问题;敷衍塞责、推诿扯皮、等问题;但是在服务质量、办事效率上还有待提高。2、人员综合业务素质达不到理想程度的工作要求。需进一步配齐人员,完善工作责任和工作纪律。3、工作的方式方法不能与时俱进。

  一是要提高认识;二是要端正态度;三是要认真整改;四是制定措施;五是抓好落实;六是要达到目的。力争通过政风行风评议工作使我们为民服务的意识明显增强,增强自身素质,提高工作效率。

  经过深入的自查自纠,结合本科室的职能职责,我们会认真对待这次政风行风评议工作及做好以下工作:在今后工作中,充分发挥主观能动性,以改革创新的精神,不断探索先进的方法,深入基层调查研究,总结提炼群众经验,强化学习,完善机制,不断提高服务群众工作的质量和效率。认真执行,按照“一张笑脸相迎、一声您好问候、一把椅子让座、一杯热茶暖心、一片诚心办事”的工作规范要求,认真接待做好各项工作,坚决克服“门难进、脸难看、事难办”问题,对立“务实、高效、勤政、廉洁”的良好工作形象。

  认真按照县纠风办的安排进行自查自纠工作,自我落实行风评议工作的任务和责任,结合当前工作实际进行自我对照,认真查找在行风上存在的问题和薄弱环节,提出加强行风建议的整改措施,按照边评边改的原则,采取切实有力的措施,能够整改中的立即整改,解决机关作风建设中带有普遍性、倾向性的问题。同时,坚持内查和外督相结合,促进自我的行风廉政建设

  篇三:专项整治工作自查自纠情况汇报开展医药购销和卫生计生服务中突出问题专项整治工作自查自纠情况汇报为纠正医药购销和医疗服务中的不正之风,切实维护广大患者的切身利益,根据《红安县纠正医药购销和卫生计生服务中不正之风专项治理工作实施方案》(红卫生计生24号)的通

  知要求,本院积极安排部署,扎实开展了自查自纠活动,现将情况汇报如下。一、基本情况(一)提高认识,强化领导。为加强专项整治工作的组织领导,成立了以院长刘军为组长,院中层干部为成员的专项整治工作领导小组,负责组织、协调、督导、检查、整改等各项工作。并组织全院职工召开了动员大会,使职工认识到开展此项工作的重要性,从而确保了活动的顺利开展。(二)明确职责,严肃纪律。专项整治工作领导小组明确分工,紧紧围绕工作重点,严格执行纪律,定期开展了督导检查,并通过设立意见箱、发征求意见表、设举报电话等多种方式接受社会监督,针对发现的问题,严格追究了相关科室和个人责任。二、工作进展我院于5月4日召开了专项治理工作动员大会,印发了实施方案,对自查自纠工作作了全面部署。现将我院开展专项治理工作自查情况汇报如下:一是发放自查自纠表。我院组织发放了治理医药购销和医疗服务中突出问题工作自查自纠表56份,在自查中,加强了对财务、药品购销的检查力度,认真检查收受药品、医用设备、医用耗材生产、经营企业及其营销人员给予的财物、回扣、提成等方面的问题。暂未发现突出问题存在。二是开展谈心承诺活动。按照自查自纠工作要求,认真组织、开展自查自纠,广泛开展了谈心活动,积极开展了服务承诺活动。

  三是查找不足,制定整改措施。认真查找监管中的漏洞和薄弱环节,提出整改措施。四是加强协调督查。对各科室部门开展自查自纠和建立健全长效机制各个阶段工作开展情况进行了监督检查,对措施不到位、工作不得力、消极应付甚至搞保护的,加强了督促和指导,确保各项整改措施落到实处。三、自查情况(一)药品及医用材料购销方面1、药品及材料采购严格执行集中招标,按规定的品规和流程采购,无采购非中标药品、高于中标价采购药品、违规加成出售等问题,严格执行了药品价格制度。2、无个人或少数人确定本院用药品种和规格,随意采购未经备案药品的现象。3、在设备采购过程中无违反规定、违规操作,收受公司返利或变相返利、医务人员及相关人员收受回扣的现象。(二)医疗服务及收费方面1、医疗服务中无滥检查,开单提成、收受或索要“红包”,接受医药生产、经营企业单位赞助的学术、外出考察等情况。2、无为医药营销人员提供用药信息、发布虚假医疗广告、有偿转诊、科室出租承包,将医疗收入直接与个人收入挂勾等情况。3、收费项目严格执行下发的收费标准,以及新型农村合作

  医疗限价标准,无自立项目、分解收费项目、重复计费等问题。(三)、新农合资金管理方面:严格执行了新农合管理制度,按标严把病人转诊关和入院指征,杜绝了不合理收费、超标准收费、有效控制了住院费用。四、存在的问题(一)在诊疗过程中,由于部分医生用药不合理,存在门诊次均费用超标偏高的现象。由于有极少数医生用药不合理,存在门诊开大处方的现象。(二)少数医务人员服务意识淡薄,对待病人态度生硬,影响了医院整体形象。(三)少数医务人员为病人主动服务意识有待增强,影响了医院整体形象。(四)、个别医生法律意识不强,抵制歪风邪气能力不够。医德医风建设有待加强,服务质量有待提高,群众看病就医问题仍较突出。(五)、个别职工存在对病人态度冷漠,存在生、冷、硬、推现象。(六)、群众反映报销药品品种应该追加,特别是治疗专科药品。(七)、还没有实行一日清单制,费用查询方式单一。五、整改措施针对自查出来的问题,采取以下整改措施:(一)加强业务培训。开展业务培训,引导医务人员合理诊断、合理治疗、合理用药,经常性开展处方点评工作,对于不合格处方,及时提出指导意见,把合理用药处方点评纳入绩效管理(医务科)。

  (二)、加强教育引导。结合“三好一满意”和“医德医风“教育活动,提高服务的主动性和优质率,增强干部职工自觉抵制不正之风意识,筑牢思想道德和法纪防线(医务科、办公室),

  (三)、申报专科药品报销品种目录。向合管办医保积极申报增加报销的目录和品种,让群众得到实惠(合管办)。

  (四)、积极采取措施增加查询方式:因为服务对象特殊,暂不开展一日清单,开通家属及其监护人电脑、电话查询(收费室)。

  (五)严格按照医院管理制度和绩效考核方案规定追究相关责任人责任,并与年度评先评优工作结合。

  

  

篇十八:国有企业自查自纠整改报告

 中心党委为扎实做好此项工作进一步推进厂务公开民主管理工作进程首先按照通知中的总体要求成立了由党委主管领导牵头的自检自查领导小组同时明确了以制度上健全职权上规范工作上创新和注重实效为标准以是否真正较好地发挥了职工的民主参与民主监督民主决策及是否实现了职工当家作主落实了职工的主人翁地位为自检自查的准则

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  国有企业巡查自查报告

  篇一:国有企业201X年保密工作自检报告样板XXXXXXXXXXXXXXXX公司201X年保密工作自查报告按照《XXXXX(文件名)》(XX〔201X〕X号)文件精神,我公司结合实际工作,对照保密工作检查目录、检查表和自查情况统计表,逐条自查,现将自查情况报告如下:一、加强组织领导,健全组织建设为严格保密纪律,堵塞漏洞,消除隐患,加强机关的保密工作,公司成立了保密工作领导小组,总经理为组长,分管副总经理为副组长,各部门负责人、档案管理员、保密工作人员为成员,做到分管领导负责抓,经办人员具体抓。对保密工作所需设施、设备和经费,公司领导班子都能够给以重视和支持,保证了日常工作顺利开展。我公司的保密工作领导小组基本素质较高,大部分成员具备大专以上学历,且都能熟练掌握保密法规和保密技术基础知识,熟悉本公司业务工作和保密工作基本情况。二、严格执行安全保密制度能认真按照安全保密制度的规定严格把好审查关,防止涉密信息和内部信息公开,保证公司公开的信息内容不危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。三、加强学习宣传,提高安全保密意识公司高度重视保密宣传教育工作,一方面积极组织有关人员参加上级部门组织举办的各种学习;另一方面深入开展保密法制宣传教育。结合实际制定规划,采取多渠道、多形式加强对领导干部、重点涉密人员、保密干部的保密法制宣传教育,学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、通过学习教

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  育增强保密干部的保密意识,提高了业务能力,为做好我公司保密工作奠定了扎实的基础。

  四、保密管理及涉密载体清理工作开展情况

  (一)对保密重点部门、要害部位加强检查督促工作。办公室、品质部和档案室等部门是保密重点部门和部位。公司保密工作领导小组对这些部门的保密工作进行不定期的检查督促,并对检查中发现的隐患进行专题研究,有效地防止了失密、泄密。

  (二)加强加密计算机的管理工作。按照上级有关部门的要求,公司指定懂业务、会管理的工作人员专门负责加密计算机的管理工作,全年无发生计算机泄密事件。加强对计算机上网检查工作,在管理上做到心中有数;对于涉密的计算机,明确实行物理隔离,严禁上互联网,做到“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”。

  五、存在问题及整改方向

  1、计算机保密管理制度及信息网络安全保密管理制度尚不健全,计算机使用及网络安全方面存在一定风险,对系统漏洞缺乏有效防范措施,今后将逐步制定完善相关管理制度,进一步规范计算机的使用程序。

  2、工作人员的保密意识不强,导致工作较为被动。今后将加大工作和宣传力度,增强工作人员的安全保密意识和遵守各项安全保密

  制度的自觉性,坚持信息安全保密工作不松懈。

  XXXXXX有限公司

  201X年X月X日

  篇二:国有资产管理专项检查自查报告4

  国有资产管理状况自查报告

  根据凤财发{201X}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:

  一、组织领导

  按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

  二、工作起止时间

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  我校于201X年4月4日至201X年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

  三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。四、自查工作结果

  经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全

  部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。学校无经营性资产情况。

  五、整改措施

  我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。

  201X年4月15日

  槐北示范小学

  国有资产管理状况自查报告

  二0一四年四月十五日

  篇三:基层国有企业厂务公开自查报告

  厂务公开自查报告

  区厂务公开办公室:

  为了认真贯彻落实XXX厂开办发[201X]2号文件暨《关于在全区开展厂务公开民主管理工作自检自查的通知》精神,我中心厂务公开领导小组按照通知中的指导思想与内容,结合本单位实际制定了自检自查工作安排,及时召开了厂务公开民主管理工作自检自查动员与部署专题会议,现就自检自查的主要工作情况汇报如下:

  一、加强领导,坚持高标准,高要求。

  中心党委为扎实做好此项工作,进一步推进厂务公开民主管理工作进程,首先按照通知中的总体要求,成立了由党委主管领导牵头的自检自查领导小组,同时明确了“以制度上健全,职权上规范,工作上创新和注重实效”为标准,以

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  是否真正较好地发挥了职工的民主参与、民主监督、民主决策及是否实现了职工当家作主,落实了职工的主人翁地位为自检自查的准则。

  我中心共有基层企事业单位三个(其中全额拨款事业单位两个,自收自支企业一个)。中心所属XXX公司,多年来始终自觉坚持职代会制度,实施民主管理,民主决策,实施厂务公开,取得了一定的

  成绩,并获得了一些成功做法,因此,我们把自检自查重点和汇报重点放在了该单位。

  二、厂务公开工作的实施情况

  (一)基本情况

  XXX公司是具有40多年历史的国有企业,公司多年坚持职代会制度,坚持党的依靠方针,让职工当家作主。无论是在提高公司的农机服务功能,还是推进公司的发展都起到了重要作用。特别是自201X年以来,公司按照区委、区总工会的总体部署,并借鉴厂务公开试点单位的成功经验,结合自己的实际情况,经公司五届五次职代会通过,制定并实施了厂务公开民主管理制度,使农机公司的民主政治建设更加富于活力,公司的民主管理与监督机制得到了进一步加强。随着时间的变化,XXX公司的厂务公开民主管理工作已由初期的逐步深入转变成为现在的公司日常经营管理工作的重要日程与方法。

  (二)不断完善厂务公开工作方法

  加强企业的民主管理与监督,让职工享有知情权、议事权、监督权、管理权,最大限度地激发广大职工的主人翁责任感,是厂务公开工作出发点和落脚点。自201X年底以来,为了把厂务公开民主管理

  工作抓得更细、更突出实效,公司按照区委、区总工会关于厂务公开工作中的“三重一大、六个规范、九项公开”的具体指导内容及公司工作实际需要,对公司厂务公开实施方案、细则及公开方式进行了进一步完善(经公司六届四次职代会通过)。形成了中心党委和工会统一领导,经理主抓,工会具体实施,支部监督,职能部门各负其责,职工积极参与的领导体制与工作运行机制。同时,为了实现厂务公开民主管理工作制度化,经常化,成立了厂务公开办公室常设机构,主持厂务公开日常工作,随时了解、倾听职工的建议与呼声,并以公司简报为公开栏,及时报导每月一次的厂务公开专题会情况;阶段性经营服务情况;费用支出、招待费的使用情况;解决工作中出现的难点、热点、关键点等情况。可以说,厂务公开真正为职工提供了知情权,参与权,监督权,决策权的“平台”。

  (三)将党务公开、政务公开与厂务公开有机结合,融为一体。

  05年初,中心下达了党务公开、政务公开、纪检监察的具体工作要求以后,XX公司将以上工作与厂务公开有机结合,先后出台了发展党员实施“双推双公示”

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  和任用干部实施试用考察期的具体规定,并由厂务公开办公室具体实施。实践表明,以上做法无论是对于保证发展党员质量还是对于干部的培养选拔与使用都起到很好的作用。可以说厂务公开对组织工作、干部培养等同样提供了民主监督和职工群众参与并决策的“平台”。

  三、坚持以职代会(职工大会)为主体的厂务公开工作中“三重一大”的民主决策落实

  自201X年以来,公司将职代会制度与厂务公开制度有机结合,将厂务公开中“三重一大”作为职代会、职工大会的重要内容(年初定期召开职代会,年中召开职工大会),特别是在年初的职代会上,让代表充分行使权利,让职工当家作主,审议决策以下事项:

  (一)企业改革、发展及涉及职工切身利益的重大决策。即公司发展规划、劳动合同的签订与履行;职工相关保险、提薪水晋职、奖金分配方案的确定等。

  (二)企业经营管理的重大事项。即公司年度经营管理目标与安排的确定,内部经营责任制的实施,公司重要规章制度的制定等。

  (三)党风廉政建设重大问题。即在每年度的职代会上都认真进行民主评议公司中层以上领导干部廉洁自律等情况。公开公司各部门招待费使用情况、公布大额度资金使用与公积金、公益金支出情况等。

  四、重大事项及时公开

  为保证重大决策的正确,公司始终坚持集广大干部职工的智慧与创造力,听取职工群众的好的建议与意见,如在201X年7月份,在中心主要领导的大力帮助下,公司先后采址三块,急需确定最佳方案;其次是为进一步强化管理力度结合公司实际情况修改的公司部门岗位职责、规章制度初稿完成。以上两件都是重大事项。此时,经经理提议,厂务公开领导小组决定,一改以往的年中召开职工大会为职代会,对两个重大事项及时做出了正确决策。

  再者是为了使厂务公开更具实效性,我们在坚持以厂务公开、职工大会为主要公开形式的同时,明确每月5号召开司务会,总结公司阶段性经营情况,管理情况,着重解决工作中的难点、职工关心的热点、反腐倡廉的关键点等问题,并且公开应公开的事项,会后以简报形式打印下发到各部门、科室,让每一位职工都知道。此外,为了实现公开的公正与实效,监督检查小组认真实施监督检查职责,随时听取、收集职工群众对公开内容的反映与建议,并负责地提出意见,发挥了督办协调作用。

  同样,中心自检自查领导小组对所属XXX所、XXX学校的厂务公开民主管理工作也进行了认真的自检与自查,上述两单位不仅达到了制度上健全,职权上规范,工作上创新和注重实效的标准,且民主管理与民主决策机制建设正向着规范化的方向迈进。

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篇十九:国有企业自查自纠整改报告

 同时印制了xx厂南阳分厂党风廉政建设目标职责书拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标职责书资料14项班子成员与分管部门签订的目标职责书资料12项并于4月隆重召开了由各部门一把手各支部书记纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人参加的全厂政治工作会议会上不仅仅部署了年度政治工作同时也对全年的纪检监察工作进行了全面安排并在班子成员之间班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标职责书

  企业自查报告(16篇)

  企业自查报告(16篇)企业自查报告第1篇:一、认真贯彻总厂政治工作精神,部署年度反腐坏工作年初,根据重组后的实际,结合总厂纪检监察工作要点,我研究制定了《xx厂二OO五年度纪检监察工作意见》,对全年纪检监察工作进行了规划:一是采取多种形式,扎实开展党风廉政教育;二严肃党的纪律,促进领导干部廉洁自律;三是加强监督力度,提高勤政水平;四是加大信访处理力度,坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设,促进源头治理工作逐步深化;六是加强职责考核,认真落实党风廉政建设职责制;七是抓好业务培训,加强队伍建设。在此基础上,针对重组期间干部职工思想活跃容易出现问题的新形势,为强化各级干部的职责意识,分厂党委责成分厂纪委根据实施党风廉政建设职责制的要求,对班子、班子成员及各车间、处室的党风廉政建设职责目标进行了细化,分解到了部门和职责人。同时,印制了《xx厂南阳分厂党风廉政建设目标职责书》,拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标职责书资料14项,班子成员与分管部门签订的目标职责书资料12项,并于4月隆重召开了由各部门一把手、各支部书记、纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人参加的全厂政治工作会议,会上不仅仅部署了年度政治工作,同时也对全年的纪检监察工作进行了全面安排,并在班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标职责书。二、采取多种形式,加强党风廉政教育主要开展了以下几方面的工作:第一是加强了节前教育。节日期间是各种不正之风易发期和高发期,加强对领导干部的监督和节日病的治理是节日期间反腐倡廉工作的重点。为此,双节前夕,分厂纪委专门下发文件,及时转发了中纪委《关于2005年元旦、春节期间严格遵守廉洁自律规定坚决禁止奢侈浪费行为的通知》,并结合企业实

  际,明确提出了六点具体要求:一是各部门要组织本部门干部职工,认真学习《通知》精神,把上级规定和要求传到达每一名干部职工,教育和引导党员领导干部牢固树立廉洁意识,增强纪律观念和法制观念,始终坚持谦虚谨慎、不骄不躁的作风,坚持艰苦奋斗、勤俭朴素、廉洁奉公的良好风气;二是强调了各级干部要严格执行廉洁自律的有关规定和纪律。重申了领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形式参与赌博,要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教育管理,对直接管辖范围内发生的党员干部参与赌博问题不制止的,要追究部门主要负责人及其他有关负职责人的职责。四是要认真转变作风,切实关心群众生活。领导干部要深入基层,加强同群众的密切关系。五是要倡导礼貌、健康的新风尚。要坚决抵制和反对各种封建迷信非法活动;六是各

  部门节后要组织干部认真搞好自查,并结合学习和执行《通知》规定的情景写出部门书面自查报告。节后一上班,24个部门都上报了负责的自查报告,未发现一例违反廉洁自律规定的事件。

  第二是大力开展了学习宣传贯彻《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐坏体系实施纲要》和总厂《制度汇编》活动。《实施纲要》是当前和今后一个时期开展党风廉政建设和反腐坏工作的一个指导性文件,为使全厂党员干部全面把握纲要的基本精神和主要资

  料,把建立健全惩治与预防腐坏体系的工作纳入企业发展的总体规划,为落实好《实施纲要》奠定坚实的思想基础。分厂纪委把《实施纲要》的学习宣传教育作为上半年的工作重点。一方面,我购置了《实施纲要》单行本100本,连同总厂《制度汇编》一并发放到中层以上干部,做到人手一册,使全厂各级干部对纲要资料熟读牢记,入脑入心。另一方面,又购置了由中纪委宣教室录制的《实施纲要》学习辅导光盘,集中进行了放映观摩学习。同时,为检验干部的学习效果,六月中旬,分厂纪委又组织全体中层以上干部开展了一次学习《实施纲要》和《制度汇编》知识测试活动,较好地调动了各级干部学习的自觉性,收到了较好的效果。测试优秀率达95%以上,真正到达了以考促学的目的。

  三、严肃党的纪律,促进领导干部廉洁自律工作领导干部廉洁自律是深入开展党风廉政建设和反腐坏工作的关键。今年我重点抓好了以下几方面工作:一是针对重组进入实质运作阶段的实际情景,重申了全厂各级领导干部必须认真遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》,严格遵守四大纪律八项要求,严格遵守省委对各级领导干部廉洁从政做出的12条要求。同时,异常强调要严格遵守总厂纪委提出的重组期间的五项纪律要求,明确提出全厂上下务必要与总厂党委、厂部在思想上、政治上、行动上坚持高度一致,认真落实总厂党委、厂部关于企业生产、经营、管理与改革、稳定、发展的一系列方针、政策、决议、决定和工作部署,有令必行,有禁必止,确保政令畅通。与此同时,我还要求各级领导干部要按照总厂的要求,认真对照检查,及时自查自纠,要异常加强对配偶、子女和身边工作人员的管理,要把检查对照的过程作为党性锻炼的过程,从细微处入手,防微杜渐,警钟常鸣,在广大干部职工中树立起艰苦奋斗、清正廉洁、勤政为民的形象。二是继续落实领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定。并把此项工作同治理节日病捆绑进行,从节前教育、节中监督、节后检查三个方面入手,重点加大了节后监督检查力度。异常是在传统节日春节过后,厂纪检监察室即印发通知,要求各部门上报节日期间落实上级精神和贯彻执行有关规定情景的自查报告。从上报的情景看,各部门都能够加强思想教育,认真贯彻执行省公司党组精神,针对厂纪委提出的六条要求,干部和各部门都能够严格遵守。有2个部门对业务单位赠送的慰问品进行了登记,未发现据为己有现象。四、拓宽监督渠道,认真组建纪检监察信息网络组建由广大职工参与的纪检监察信息网络,是充分发挥职工群众监督作用的有效渠道,这一制度在南阳分厂已坚持多年,今年,我继续实施了这一有益做法。在年初的政治工作会议上,分厂党委把纪检监察信息工作也作为一项重要资料进行了全面部署。会上,对去年的活动情景进行了总结,对今年的工作进行了布置,明确了工作重点。

  同时,对去年涌现的3个先进信息组和21名优秀信息员进行了表彰,并对今年新产生的56名信息员予以大会聘任,重新组建了纪检监察信息网络。会后,我还开展了年度第一次信息收集活动,有32名信息员供给了各种信息52条,经归纳整理为10条。这些信息为纪检监察工作供给了第一手资料,同时也为厂领导洞察职工的思想状况、正确进行决策供给了依据。

  五、强化职责意识,切实搞好职责制半年自查认真搞好党风廉政建设职责制的组织协调和督促检查是纪检监察部门的一项重要工作,也是强化领导干部职责意识的有效手段。六月初,根据年度工作安排,分厂纪委就着手组织半年党风廉政建设职责制自查工作,要求各部门要以目前正在开展的坚持共产党员先进性教育活动为契机,根据党风廉政建设职责制规定的职责资料和部门工作实际,结合与分管厂领导签订的党风廉政建设目标职责目标书中所规定的资料,全面进行党风廉政建设职责制自查。重点自查贯彻落实总厂党委关于党风廉政建设的工作部署情景、部门和干部履行岗位职责情景、部门和干部落实廉洁自律各项规定情景等五个方面,要求各部门要认真回顾和总结半年来的工作情景,写出负责的自查报告。截止6月底,全厂24个部门都结合工作实际进行了认真自查总结。从检查和各部门上报的材料看,各职能部门和干部个人都能强化职责意识,狠抓工作落实,把承担的任务切实落到实处,较好履行党风廉政建设职责制的规定。同时,各部门都能结合实际详细制订了下一步抓落实的具体措施,促进了党风廉政建设职责制的落实。企业自查报告第2篇:一、整改活动开展情景公司根据贵局下发的[201*]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述,我司201*年11月20日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改职责人。对深圳证监局走访过程中提出的问题,我已严格按照要求整改。在对相关

  问题整改中我咨询了公司外聘会计师事务所的意见、提议。本次整改以会

  议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改善度,落实整改情景。二、自查发现的问题及整改情景根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应到达以下要求:(一)各公司应当建立贴合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。(二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全贴合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含职责追究条款,对需要进行职责追究的范围、职责认定的具体标准、处罚措施以及职责追究机构和程序等做出明确的规定,职责追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人供给任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当贴合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制贴合要求,会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露,不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

  根据上述通知要求(一),我在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、优化了工作流程,根据各岗位业务变化,及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情景进行统计,了解会计人员是否具备从业资格;在201*年12月份公司组织安排了财务部门201*年度教育训练计划。

  根据上述通知要求(二),自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定,具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则,如:《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

  根据上述通知要求(三),自查中公司规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管理,公司ERP系统已升级至用友8.9.0版本,人员操作权限由信息部严格控制,职责分明。为适应公司发展需要,公司已增加了费用预算模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析,以及日常报销的业务均按照集团模式统一进

  行。这种模式有利于集团的集中管控,并能够独立部署预算与报销的IT系统,利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块,主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理,固定资产请购单采用系统打印代替手工单据,极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块,这些模块已陆续投入使用。

  根据上述通知要求(四),自查中公司进一步强调凭证填制规范要求,摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管,制定了《会计档案管理办法》,并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定,制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关

  会计政策、会计估计、会计差错更正方法。针对在自查中发现问题及具体整改情景如下:1.财务人员和机构设置基本情景存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施:根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员

  资格的相关规定,按照《深圳市会计条例》中第十条:取得会计从业资格证书的人员,方可从事会计工作要求,公司对集团内各公司会计人员基本情景进行统计,审查各会计人员的从业资格,通知未取得会计证人员在最近一个周期考取,人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

  整改结果:未取得会计证人员将在201*年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取,12月参加财会电算化考试,预计年底可取得会计从业资格证书。

  2.会计核算基础工作规范性情景存在的问题:对合并范围往来定期对账,每月一次明细账核对,只是核对正确,未对结果签字确认。整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗位职责,完善各往来对账手续,从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账,在次月10号前完成对账工作,由双方签章确认,现已遵照执行。整改结果:从201*年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认,后续持续监督执行。3.资金管理和控制情景存在问题:(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节表未复核。整改措施:(1).明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理,更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单,做到相互牵制,明确职责;(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整,并且指定专人复

  核,在每一账户银行存款余额调节表完成后,对银行存款余额调节表统一填制汇总表,核对银行存款明细科目,以防相关表档遗漏。

  整改结果:(1).出纳人员从银行获取银行对账单,已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核,已整改由资金部负责人复核,并且签名确认。4、企业财务管理制度建设和执行情景存在问题:公司财务制度体系建设不完善,相关制度没有更新,存在部分已在执行的工作流程,没有构成书面制度文件。整改措施:公司依据企业会计制度,企业会计准则,企业内部控制基本规范等相关法律法规,结合公司业务特点,完善相关财务管理制度,并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化,及时修订更新相关制度。整改结果:现已补充部分制度:如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订,进一步完善公司制度建设,并严格遵照执行。5、母公司对子公司财务管理和控制情景存在问题:公司对子公司的资金情景进行不定期的财务、审计专项检查,财务、审计检查资料尚未构成明确、固定的制度控制。整改措施:发布公司相关审计、财务检查工作规范制度,后续对子公司检查结果构成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均经过母公司集团财务中心审核,报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批,最终经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理,子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人,负责人根据资金申请情景邮件指令补充收付款所需资金。整改结果:公司制定发布《内部审计制度》,对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。经过整改,进一步加强

  巡检工作管理,规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限,不断提

  升财务、审计检查工作效率,保证公司资产安全。三、证监局走访提出问题及整改情景深圳证监局于201*年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题,针对证监局提出的问题,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,现就整改情景报告如下:1.关于票据管理问题存在问题:支票管理登记、领用记录不齐全、规范。仅有领用记录,未有登记购买记录。整改措施:建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。整改结果:票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理,完善了台账登记资料,并遵照执行。2.现金日记账、银行日记账登记问题存在问题:缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。整改措施:专项活动自查开展时,即已安排出纳补录现金、银行存款日记账,贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果:手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。3.关联方、董高监日常出差报销用借款问题企业自查报告第3篇:本公司于****年**月**日注册成立,于****年**月**日取得《印刷经营许可证》,许可证号码为:(粤)新出印证字*****号,公司注册资本***万元人民币,经营范围:包装装潢印刷、其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》,以及深圳市新闻出版局深新出[20xx]17号文件精神,和深圳市印刷行业协会20xx年3月11日发布的《深圳市印刷企业安全生产治理指引》等有关规定,现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下:

  一、根据国家档案法和印刷业治理规定,健立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度,所有客户一律签订印刷委托合同,印件原稿、印样、菲林、委印证实文件,同一建档立卷保管,以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部分显眼墙上,牢固树立依法印刷观念。

  二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组,对新进职员工进行三级安全培训,从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训,公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的物品不接单、不设计、不印刷;生产中存在的安全隐患立即整改。

  三、定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情景进行检查,并由生产厂长作出工作总结;重大项目,向公司法人办公会议汇报。

  四、20xx年度实现产业总产值****万元,实现主营业务收进****万元,交纳税金及附加****万元。年末资产总计****万元,固定资产原值****万元,年末存货****万元。

  五、本公司目前拥有胶印机**台、晒版机**台、切纸机**台、订书机**台、啤机**台,****,全部为非国家淘汰印刷设备,20xx年度未发生任何安全事故和机械故障,所有生产设备处于良好状态。

  六、本公司20xx年度获得****奖项,受到****违规处罚。企业自查报告第4篇:xxx年6月29日贵局召开了税收专项检查动员大会,会后我根据大检查安排意见对我单位xxx8年至xxx0年1至5月底以前的纳税情景进行了认真的自查。现将自查情景报告如下:一、企业概况实收资本xxxx,公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。二、自查情景根据贵局大检查安排意见,我重点对本企业xxx8年至xxx3年5月底以前的纳税情景进行了自查,自查结果为:

  1.营业税检查情景:截止xxx0年5月底,本企业少缴营业税:...元;城建税:...元;教育费附加:..元;土地增值税:...元;水利基金:

  2...元;少缴税的主要原因是:xxx8年6月公司竞拍土地12.64亩,当时的成交价为每亩地500万元,原计划土地拿到后能尽快开工建设,加快资金回笼,但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍,以至于拖到此刻无法拆迁,加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难,所以造成了税款的拖欠。

  2.代扣税检查情景根据税务局要求,我对建筑企业的税收情景进行了认真的监督,并进取进行了代扣代缴,尽管如此目前还有一些问题:①由于工程未决算,目前已付工程款xx元,工程款暂未代扣税金。②其他由于正在办理外派证,已付xx元,暂未代扣税金。经过自查,我充分认识到了自我的错误,除进取补交税款外,在今后的工作中我必须认真学习有关法律法规,学习税收知识,改正错误,遵纪守法,照章纳税,为国家富强,企业发展尽我应尽的义务。企业自查报告第5篇:从最初组织生产开始,厂里一向严格遵照食品卫生法的要求,步步为营,坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中,得到了济南长清质检分局很多的无私帮忙,厂子一向有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一向很有保障,没有出现过什么质量事故。厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等,这些原料必须都是经过正规的渠道,从取得生产许可证的厂家购进,并附有出厂检验报告,质量要求很严格,必须贴合国家对该食品的卫生要求,比如味精要贴合gb8967的要求,白糖要贴合gb317的要求,等等。厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等,这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb2760的要求做的。春节过后,按照济南市质量技术监督局长清分局,关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体职责的要求,我厂成立了质量安全管理小组,由法人葛金河任组长,组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人

  员担任,按照各自分工,对照《食品生产企业落实质量安全主体职责情景自查表》,从企业资质变化情景,采购进货查验落实情景、生产过程控制情景、食品出厂检验情景、不合格产品管理情景、食品标注标识情景、食品销售台账记录情景等10个方面,逐条进行自查。根据企业自查情景,企业自身感觉各方面做得尚可,基本贴合质检部门的要求。对于稍有差次的,及时做了整改。现阶段,企业基本能做到系统管理,按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能到达的情景汇报如下:

  一、企业资质变化情景:企业名称为济南市长清区众惠食品厂,厂

  址是济南市长清区归德镇开发区,检验方式为自行检验,固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092,新证正在办理中。本厂证照齐全,经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

  二、采购进货查验落实情景:本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅,购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂,严格遵照了gb2760的要求,并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

  三、生产过程控制情景:我厂每一天安排专人对厂区卫生进行打扫,坚持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。坚持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生,杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施,每批产品生产前和生产结束后,均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生,工作服帽的整洁情景,班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后,经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均坚持独立空间,没有交叉污染。

  四、食品出厂检验落实情景:我厂配备了架盘天平、分析天平、

  电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备,具有检验辅助设备和化学试剂,实验室测量比对情景均贴合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训,具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准,对生产出的每个单元的每批产品进行检验,

  将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查,对出厂的每批产品留样,并进行登记。

  五、不合格品的管理情景和不安全食品召回记录情景:我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进,并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产,未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情景。

  六、食品标识标注情景:我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号,以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

  七、食品销售台账记录情景:我厂建立了食品的销售台账,记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息,包括购货者的名字,地址、销货场所等。八、产品标准执行情景:企业进取并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是gbt8967-XX、鸡精调味料执行的是sbt10371XX、复合调味料执行的是本企业标准q01zh0001s-2021、鸡味调味料执行的是本企业标准q01zh0002s-2021。所有标准的状态都是现行有效。

  九、企业人员培训、体检情景:我厂所有和生产相关的人员均参加了体检,取得食品从业许可证书(健康证),并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

  十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估:我厂主要消费者都是回头客,目前为止,还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本,并制定相应的处理制度、应对机制,确保一旦出现消

  费者投诉情景,能及时做出反应,力保消费者权益。经过此次自查,我厂基本贴合食品生产企业落实质量安全主体职责的要求,提高了质量安全意识,杜绝了质量安全隐患。在此基础上,我厂建立了质量安全保证长效机制,为长期、持续地生产优质产品,打下了坚实基础。企业自查报告第6篇:一、企业概况实收资本xxxx,公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。二、自查情景根据贵局大检查安排意见,我重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情景进行了自查,自查结果为:1.营业税检查情景:截止20xx年5月底,本企业少缴营业税:...元;城建税:...元;教育费附加:..元;土地增值税:...元;水利基金:2...元;少缴税的主要原因是:20xx年6月公司竞拍土地12.64亩,当时的成交价为每亩地500万元,原计划土地拿到后能尽快开工建设,加快资金回笼,但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍,以至于拖到此刻无法拆迁,加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难,所以造成了税款的拖欠。2.代扣税检查情景根据税务局要求,我对建筑企业的税收情景进行了认真的监督,并进取进行了代扣代缴,尽管如此目前还有一些问题:①由于工程未决算,目前已付工程款xx元,工程款暂未代扣税金。②其他由于正在办理外派证,已付xx元,暂未代扣税金。经过自查,我充分认识到了自我的错误,除进取补交税款外,在今后的工作中我必须认真学习有关法律法规,学习税收知识,改正错误,遵纪守法,照章纳税,为国家富强,企业发展尽我应尽的义务。企业自查报告第7篇:从最初组织生产开始,厂里一向严格遵照食品卫生法的要求,步步为营,坚实走好发展的每一步,。在厂子的组建和发展过程中,得

  到了济南长清质检分局很多的无私帮忙,厂子一向有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一向很有保障,没有出现过什么质量事故。厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等,这些原料必须都是经过正规的渠道,从取得生产许可证的厂家购进,并附有出厂检验报告,质量要求很严格,必须贴合国家对该食品的卫生要求,比如味精要贴合GB8967的要求,白糖要贴合GB317的要求,等等。厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等,这些添加剂的购进和使用都是严格按照GB2760的要求做的。春节过后,按照济南市质量技术监督局长清分局,关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体职责的要求,我厂成立了质量安全管理小组,由法人葛金河任组长,组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任,按照各自分工,对照《食品生产企业落实质量安全主体职责情景自查表》,从企业资质变化情景,采购进货查验落实情景、生产过程控制情景、食品出厂检验情景、不合格产品管理情景、食品标注标识情景、食品销售台账记录情景等10个方面,逐条进行自查。根据企业自查情景,企业自身感觉各方面做得尚可,基本贴合质检部门的要求。对于稍有差次的,及时做了整改。现阶段,企业基本能做到系统管理,按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目

  前能到达的情景汇报如下:一、企业资质变化情景:企业名称为济南市长清区众惠食品厂,厂址是济南市长清区归德镇开发区,检验方式为自行检验,固态调味料的生产许可证编号为QS370*****92,新证正在办理中。本厂证照齐全,经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。二、采购进货查验落实情景:本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅,购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂,严格遵照了GB2760的要求,并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

  三、生产过程控制情景:我厂每一天安排专人对厂区卫生进行打扫,坚持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。坚持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生,杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施,每批产品生产前和生产结束后,均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生,工作服帽的整洁情景,班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后,经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均坚持独立空间,没有交叉污染。

  四、食品出厂检验落实情景:我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、PH计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备,具有检验辅助设备和化学试剂,实验室测量比对情景均贴合相关规定。检验人员经过山

  

  

篇二十:国有企业自查自纠整改报告

 国有企业制度执行情况自查报告

  按照厅党组工作部署和有关要求,我公司严肃认真地对,现将自查情况报告如下

  一、制度建设情况

  我公司于2018年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善,形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度,并汇编成册制定《管理制度汇编》,于2019年1月1日起开始试行。在试行的一年中,公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作,收集反馈到6个方面共42条意见建议,根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。2020年1月1日起,新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度,基本涵盖经营管理工作各个方面,为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年,我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作,进一步健全、完善制度体系。

  出台《管理制度汇编》,是我公司走“以规治企”之路的第一步,对进一步明确职能、简化程序、提高效率,逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。

  二、扎实推动制度落实

  2019年是我公司的“制度落实年”,公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案,强化组织领导,落实工作责任,明确活动步骤,制定工作措施,确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习,我公司编印规章制度应知应会手册,整理核心要点412条,强化制度的学习和执行,重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。2019年12月,公司举办“制度落实年”知识竞赛活动,在活动开展过程中,各部门认真组织,参赛人员积极备赛,在大家的共同努力下,竞赛活动圆满结束,进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在2019年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理,要求其他部门汲取教训,进一步强化人员规矩意识。

  2020年,我公司将持续开展“制度落实年”活动,督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度,坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识,使遵规守纪在公司蔚然成风,使规章制度在公司落地生根。

  三、自查自纠情况

  我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠,从各部门自查反馈结果上看,各项规章制度落实情况整体较好,《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看,在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在2019年处理了个别违反规章制度的人员,起到了警示作用,但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强,规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业,市场环境变化快,需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好,一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉,如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范,请休假制度执行得不够好,影响工作效率,并在一定程度上损害了制度的权威性。

  四、改进措施

  一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中,存在“下级学上级、职工看干部”的现象,因此执行好、落实好制度,关键在领导干部。要以领导干部为重点,要求带头学习、带头遵守,严格按照规章制度办事,通过以上率下,为广大职工作出示范,带动树牢遵规守纪意识。

  二是及时修订制度内容。根据公司发展需要,及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知,安排各职能部门认真审视制度内容,对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订,使各项制度内容能够进一步贴合公司实际,切实增强适用性和可操作性。

  三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动,关注细节和重点,加强对各部门落实规章制度的指导和督查,严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为,加大对违反规章制度行为的处罚力度,切实维护制度权威,避免制度失松、失宽、失软、失效。

  

  

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